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老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?

老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
2023-05-06 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-06 11:20

你好,学员,这个就是税务网站系统的问题,老师之前也出现这个问题,只能咨询当地的办税人员,让他们给你解决这个问题

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快账用户8007 追问 2023-05-06 11:32

当地办税员 我打了两次电话 第一次说税务系统问题 让我等 第二次打 就叫我不要找他,他们税务干部不做这个事情。

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齐红老师 解答 2023-05-06 11:35

你好,学员,如果税务人员这么说的话,你可以打12366,把情况反馈给他,12366也可以解决这个问题的

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快账用户8007 追问 2023-05-06 11:36

12366我也打了。答复就是叫我等

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齐红老师 解答 2023-05-06 11:39

那学员先耐心等一下,说不定系统就可以 了,如果明后天还不行,就再反馈这个问题

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快账用户8007 追问 2023-05-06 11:40

嗯好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-06 11:41

不客气,祝学员工作顺利

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你好,学员,这个就是税务网站系统的问题,老师之前也出现这个问题,只能咨询当地的办税人员,让他们给你解决这个问题
2023-05-06
你好,对正常应该是一致的,您这种特殊的情况,你可以先给你税管员儿打个电话,问问她让你怎么填写。因为很少有这么巧合的事情。
2022-05-31
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
你好!要申报的了。因为你下个月以后是按一般纳税人来了
2021-11-12
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