你好,学员,这个就是税务网站系统的问题,老师之前也出现这个问题,只能咨询当地的办税人员,让他们给你解决这个问题

老师您好,我在2021年11月1日的时候提交了升为一般纳税人的申请,然后选择的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打开电子税务局申报系统的时候发现已经出现了按月申报增值税的报表,上面显示的是小规模纳税人的报表,截止日期是15号,这个不应该是1月才出现我申报才对嘛 不知道为什么这个月就出现了,老师那我申报还是不申报
老师好,请问一下,增值税是四月份报完三月所属期的增值税,报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税,现在到五月份了,四月份申请的增值税留抵退税还没通过,说是出口退税要先0申报,那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧?这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额,跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异,因为期末留抵税额这样有差异了,正常应该保持一致吧?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表
老师,高新企业所得税优惠后税率多少啊
老师,这个公司注册资本金已经缴足了,还需要做什么???
老师您好,发货的电脑不熟练,把制表的事情推给我,我是财务本来是审核的,这个要老板给我加工资吗
老师增值税专用发票怎么分认证和没认证?
请问客户买了样品,后期以返点的形式返还给他,会计分录怎么做?
小规模纳税人,一个季度不超过30万,是按1%交增值税,因为是不开票的,这个做账是怎么做?
老师,电商税是什么税?
在计算土地增值税的时候,房地产企业可以扣除印花税吗?
内账怎么做?回单在哪里打
公司有一笔预收账款,注销公司,想把预收账款转为营业外收入,公司本年度没有业务,前三年一直亏损,可以一次性弥补前三年的亏损吗
当地办税员 我打了两次电话 第一次说税务系统问题 让我等 第二次打 就叫我不要找他,他们税务干部不做这个事情。
你好,学员,如果税务人员这么说的话,你可以打12366,把情况反馈给他,12366也可以解决这个问题的
12366我也打了。答复就是叫我等
那学员先耐心等一下,说不定系统就可以 了,如果明后天还不行,就再反馈这个问题
嗯好的,谢谢老师
不客气,祝学员工作顺利