你好一个是还没有认证的,另外一个是已经认证了,但是还没有抵扣。

老师好,待认证进项税额 、待抵扣进项税额,这俩个科目有什么区别?
待认证抵扣进项税额是在应交税费-应交增值税科目下级吗 还是应交税费-待认证抵扣进项税额
应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额和应交税费-待认证进项这2个科目有什么区别不?如何正常使用这2个科目?
老师,应交税费中的待认证进项税额和待抵扣进项税额是二级科目吗?有什么区别?
会计科目:应交税费的待抵扣进项税和待认证进项税是什么意思?有什么区别?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
老师,个人要求公司开票,是不是有真实姓名和身份证号才有效报销
老师,请解答一下,个人购买4S店的车,4S店免交印花税吗?
个体户,申报经营所得B表,提示核定征收怎么办?
老师,我看我们现在1.2月报表盈利166万了,然后3月目前开具发票35万,成本60万,我就大概算下,这样季度盈利也差不多141万,按照5%缴纳企业所得税,是不是也要缴纳差不多7万的企业所得税?因为怕老板交不起,看下要不要月底去找找发票,可是好像也没啥发票了
公司2025年是小微企业,2026年1季度应纳税所得额不包含调整项已经超300万,1季度预缴所得税按25%还是5%?
税务局要求调整的纳税表,补缴的企业所得税和增值税怎么做账
那电子税务局后台待勾选的,应该认证了的吧?是属于应交税费-待抵扣进项税额这个科目吗?
你好,带勾选的就是还没有认证的。 是待认证进项税你勾选提交之后才转才转待抵扣进项税额。
那这两个科目是怎么写分录的呢?怎么转换的?
你好,你可以借应交税费-待抵扣进项税额。 贷应交税费,待认证进项税。
那再下个月勾选后,这待抵扣进项税额又怎么转到未交增值税那里呢
你好,这个转入进项税额就行了,不用转入未交增值税。
请问分录怎么写呢?
你好,你如果已经认证了是留底的这部分的话,可以直接转未交增值税。
老师,您帮我看看是这样吗?特别是红色字体部分
其实没有那么复杂,一般情况下只需要待认证跟进项就可以了,然后销项税额。
您的意思是这样吗?
其实像你说的这些待认证进项税还有进项税,销项税。 待抵扣进项税等。都没有要求结转 只是你自己要结转,你可以按照自己的想法进行结转。
那我这样结转可以吗?
你好,可以的,只要你最终的数据你自己能够清楚它是怎么来的。然后申报表不要填错就行。