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老师,一家2024年12月账上留底税额为750.78,跟增值税纳税申报表期末留抵税额740.12,这2025年怎么调整

2025-03-19 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-19 10:11

你好,留底科目做了哪个?

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快账用户7746 追问 2025-03-19 10:12

应交税费-应交增值税-750.78

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齐红老师 解答 2025-03-19 10:14

借营业外支出 贷应交税费应交增值税750.78-740.12。

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快账用户7746 追问 2025-03-19 10:30

隔年是营业外支出,那同年这情况怎么处理

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齐红老师 解答 2025-03-19 10:31

同年跨年都可以做营业外支出里面的, 或者你就可以去查一下原因。

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齐红老师 解答 2025-03-19 10:32

具体的是什么原因不一致,可以去查一下,然后找到原因再调整。

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你好,留底科目做了哪个?
2025-03-19
你好,应该是12月末的期末余额。
2021-10-15
你好; 去找原因 ; 你结转分录 是不是不对。 你本身留抵进项税是多少。 与申报表核对 ; 查账才行
2021-09-02
2019年3月留抵税额15万  22年4月增值税留抵税额16万  存量留底15万 增量留底1万 没问题 留底税额清零  6月又产生留抵税额7万  7月份可以申请增量留底7万  没有问题  增量留底每月都可以申请  
2022-05-09
你好 你留抵的进项肯定不对。 要么是账上不对 要么就是你申报表不对。 你先要查原因 。知道原因才能调整的
2021-01-19
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