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公司准备注销,存货损失怎么填?有十万的存货也没处置直接就不用了是包装盒类的,那资产损失计入本年损益金额填10万,其他都填0,资产计税基础也填10万对吗

2025-03-19 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-19 10:44

你好,这个要看税务局同不同意。你填是可以这样填,但是税务局不一定同意你税前扣除。

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快账用户8420 追问 2025-03-19 10:45

这个公司没有任何业务,说错了是1万多点的包装物,没有营业就准备注销

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齐红老师 解答 2025-03-19 10:48

你好,其实这种建议你低价卖掉。更好一点。

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快账用户8420 追问 2025-03-19 10:49

没卖就是放在那里不要了

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齐红老师 解答 2025-03-19 10:54

你好,在实际操作中,一般税务局都是以要让你当做销售,要么就不能税前扣除。不然的话他不会让你注销的。

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快账用户8420 追问 2025-03-19 10:58

这是填写汇算清缴,汇算清缴没提示什么

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齐红老师 解答 2025-03-19 11:00

你好,你可以先提交,税务局有要求再做调整。

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你好,这个要看税务局同不同意。你填是可以这样填,但是税务局不一定同意你税前扣除。
2025-03-19
您好,是的,您的理解非常正确,投资损失不填写
2022-05-21
同学你好,存货损失类型选非正常损失,然后账载金额,税收金额都填3.3万,纳税调整金额应该是0
2025-04-15
同学你好,19正确答案是C,5正确答案是D,6正确答案是C,8正确答案是C。
2022-06-11
你好,1、发生销售退回,要做红冲收入的,所以减去200;2、答案2中最后%2B300%2B100,这就是考虑了出售固定资产、无形资产的处置损益,计算答案3利润总额,只需用答案2营业利润加减营业外收支即可,所以无误;3、答案无误,你如果对哪个损益类有疑问,可以单列出来。4、递延所得税收益=递延所得税负债的减少额%2B递延所得税资产的增加额,所得税费用=当期应交所得税%2B递延所得税收益-递延所得税费用,谢谢。
2020-08-21
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