你好要看你之前是怎么做的凭证。
老师,你好,请问一下增值税怎么入账,做会计分录,之前一直是进项大于销项,现在小于了,怎么入账
老师你好,我之前收到业务员收据和发票未报销,现在要支付报销我怎么做会计分录
老师:因之前会计把借款做成了实收资本,我现在要把会计分录实收资本修改为借款,税务要我写情况说明,要怎么写
请问老师,就是我小规模之前收到的钱都做了收入,现在要补计提增值税要怎么做分录,我不想改之前的收入了,之前的就当是不含税收入,现在补那部分的增值税,分录是怎么写
你好老师,我在汇总年度汇算清缴时发现,之前会计在上一年度有几笔收入为做销项税额,我应该怎么调整,具体分录怎么做,调整在几月?汇算清缴需要修改哪些?,
去年营业成本,做成营业外支出了,那用以前年损益调整,结转到未分配利润中,那这时资产负债表不平,是什么原因
工资表上扣除的个税是年度预扣预缴税额有关还是年度应纳税额
老师,请问利润表上,所得税费用,除了我汇算清缴实际交税的部分,如果我还有递延所得税资产的话,是不是应该加上递延所得税资产这个数啊?
老师,收到餐费发票1500,员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?
老师好,公司有合同已经履行完义务,但是客户资金紧张,近期不会付我们钱。我们资金压力也大,没有开票,一是客户也不想现在接收我们的开票,二是我们没钱交增值税。但是老板想在报表上体现这笔应收账款,贷方如果目前不确认收入,有什么合适合规的科目可以放吗?
老师您好,有一名员工本来要出差,飞机票都定完了,但是因为突发状况没有去成,产生的退飞机票的费用公司答应给报销,请问这种情况怎么做账?具体的会计分录和记账凭证有哪些?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
借其他,代现金,
老师刚你回复过我,只是想问,她们之前是把其他收入减少,转到其他收入销项税额,最后是应交税费
你好,你这个借其他业务收入贷应交税费,应交增值税销项税额就可以了。
如果是自己刷单,冲主营收入的话,都多走一步主营业务销项税额
你好,是的,就是这样子。
这一步做出来就行?不用转到其他收入销项税额,再应交税费应交销项税?
老师为什么要走那一步?意义是什么?
你好,你不是把销项部分也做了收入吗?现在就是把这部分多做的转入到销项税额。
老师我说是走一步业务收入-销项税额是什么意思,我之前都是直接,业务收入贷应交税费了
你好,你能把你的凭证发来看一下吗?我不明白你说的。走一步业务收入-销项税额具体是做了什么
老师你看,之前是这样的
你好,这个相当于是退货。所以减少了收入和现金。
我明白了
你好,欢迎下次再来探讨。