同学,你好 之前的分录红冲,按照专票重新做分录
老师,平时的银行收费发票已经记到财务费用里面了,年底银行又开了手续费专用发票,怎么记
老师,我想问一下,今年1月份收到银行手续费发票,因为银行原因,24年全年手续费发票开到25年了,这种情况,发票是放24年年末凭证里,还是放到25年?
24年银行手续费平时就入财务费用了,25年开了专票,这我怎么做账?
24年银行手续费平时就入财务费用了,25年开了专票,跨年了这该怎么做账?
24年银行手续费平时就入财务费用了,25年开了专票,我收到这张25年的专票,我该怎么做账?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
老师,个人独资企业,未分配利润是负数,个人经营所得税不用交,正常独资企业交完个人经营所得税就分红了,资产负债表未分配项是0,但是是负数,资产负债表未分配利润咋填呢
老师,请问有笔12月份制造费用暂估,5月到不了票了,汇算清缴怎么处理呢?后期到票,又如何处理呢?
转让股权收入是主营业务收入还是其他业务收入
我们公司有一个和学校的校园餐共管账户,餐费和校园餐补贴都会汇到这个账户,这些钱全部都要用来支付食材和学校食堂人工。食材是我公司参与运营,食材的支出可以作为我公司的成本,但是学校餐厅的人员是学校聘请的,不是我公司员工,人员工资由我公司结算算是代学校支付工资。我想问用来支付工资的这部分钱是不是应当从收入中剥离出来,如果面对税务稽查,用来代付人员工资这部分钱怎么处理。因为是混在餐费里的,我是否需要做一个分割单将真实收入分割出来,但是我怎么证明代付工资这部分钱不是我的收入。
老师,我们公司占地费应该微信转账或者对公转然后用途写工资,但是我对公转账了用途还写了占地费,这种情况应该怎么整呀
请问老师,补缴了2022年到2024年的增值税,借方计入什么科目?,贷方银行存款
像平常所说的年度汇算清缴这个年度是指会计年度吗
20年企业所得税工资调增25万,报表改好了分录要怎么做
我们企业固定资产取得时未取得增值税发票,只有评估报告,当时就按评估价格96万入的账,所得税汇算表里的固定资产折旧表,账载金额资产原值是96万,那税收金额里的资产计税基础填资产原值96万可以吗?没有发票也填96万吗?
但是跨年了怎么红冲?
同学,你好 借:财务费用 负数 贷:银行存款 负数 借:财务费用 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款
24年的账已经结了
同学,你好’这个做到25年
就在25年先红冲,同学,你好 借:财务费用 负数 贷:银行存款 负数。然后再做这一笔,借:财务费用 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款。不用以前年度损益调整调到24年对吧?其实即便银行手续费不开发票也可以税前扣除的对吗?
同学,你好 嗯嗯,是的 没有发票,不能税前扣除
银行手续费不用发票也可以税前扣除吧?
同学,你好 不可以的呀