你好,这个业务活动成本一般是没有余额的呀。

请问老师具体工资的时候我借业务活动成本带工资,这个钱就是应付工资的钱,就是包含个人五险一金部分,然后我支付无限一金的时候我就借业务活动成本,然后五险一金贷银行存款,然后其他应付款个人部分,然后我支付工资的时候我就借应付工资,带其他应收款银行存款,这样做账对吗?我们是民间非盈利组织。
请问老师组织参观学习的话,然后产生的餐费这个记录什么科目?我们是民间非营利组织就是这块费用我们记录到哪里比较合适。
郭老师郭老师请问老师买了一批物资给员工发放,刚买的时候员工领用,然后他是隔了两个月再发放出去的,请问一下让他发放出去的那个对方签收表我要放到哪一个月呢?我一开始做的是借业务活动成本,贷银行存款这么做,我们是民间非营利组织
请问老师民间非盈利组织,然后做医社保的时候,我代扣代缴用的是其他应付款借方负数,然后支付的时候使用其他应付款借方,然后代扣医社保这样做的,那需不需要具体呢?现在出现一个问题,就是我的余额里面的其他应付款的代扣代缴个人部分一社保都是负数,这个怎么办?
请问老师,我们是民间非盈利组织,然后我再录业务活动成本,这个科目的时候他提现余额是负数,这是什么情况?我是哪里弄错了?
26年2月1日的进项发票能不能抵扣,能抵扣2月前的销账吗
收到失业保险的时候记入营业外收入了,请问所得税年报需要纳税调增吗?
@朴老师,2018年集团划转了100多万的资产,到25年12月才补录,按资产原值调整资本公积,并计提折旧,被审计单位做的账是借;固定资产,贷:资本公积,借:管理费用,贷:累计折旧,这个折旧都提完了,才入账合适吗?应该怎么处理呢?他这样入账的话影响什么呢?
老师,财务管理第6章中,求年金成本时,现金流入不考虑么
为啥电子税务局没登录时显示有蓝字发票开具,登录之后就没有蓝字发票开具这一栏了
老师,请教你个问题,就是上个月我们开的租赁发票增值税率3%开的,但是前天国家税务总局出了文件要按5%开,我现在怎么处理?1月开的,1月30号税务总局出的文件,我能一月正常按开票申报,2月再冲红3%的,在开一张5%的吗
郭老师,我们像亚马逊的佣金,要代申报增值税吗
食堂采购买菜因为取得没有发票 自己在开的普通发票 上的税额可以抵扣吗 在勾选平台上可以勾选抵9个点的税 但是实际不知道可以不可以抵扣
4s店小红书年审怎么记账
老师好!单位是一般纳税人,卖货原来原走不挣钱这样可以吗?老板替别人定了一单货
请问老师那缴纳所得税还有缴纳税金及附加怎么做?分录计提跟支付呢?
嗯你好,这个借所得税费用贷应交税费,应交企业所得税。 附加税是借税金及附加贷,应交税费,应交城建税,教育费附加等。 然后支付的时候,借,应交税费应交城建税,教育费附加,应交企业所得税贷,银行存款。
老师民间非营利组织没有营业税金及附加这个科目
你好,你可以计入其他支出。
老师,我录入活动成本可以吗?
你好,可以的,实操一般没什么问题。