你好,你内账的数据现在能整理出来吗?你之前内脏有没有做出一个余额来的?
接新开两年的公司,之前的会计一直没做账,但是税一直在报,想知道他们没记账报税时财务报表的数据是怎么来的?而且我发现以前他们提交的财务报表期初数据和工作上的不一样。我现在要怎么调整?
接新开两年的公司,之前的会计一直没做账,但是税一直在报,想知道他们没记账报税时财务报表的数据是怎么来的?而且我发现以前他们提交的财务报表期初数据和公账上的不一样。我现在要怎么调整?
老师,我们以前的内账是用手工做的,而且做帐也不规范,现在想换用财务软件来做帐,但是建账套的那个期初数和本年累计数就不知道怎么取数,因为以前的数很乱,而且又不准确,是以前的会计做的。现在我们建账套就把9月未的数作为期初数,本年累计数不输数可以吗
郭老师,其他老师请不要接手,麻烦解答一下,我自己做的财务报表儿和我那个在电子税务局上申报的那个财务报表儿,填写完了之后,填写完了之后数儿对不上。嗯,这怎么回事儿啊,是不是不对呀?财务报表是我我从财务软件上导出来的,我从我那个财务软件儿上导出来的那个,比如说是现金流量表儿和我就是和我在那个电子税务局上填报,填报之后这两个数据应该是。一样的是吧。这是电子税务局上的现金流量表季报,这个是我从财务软件上导出来的现金流量表季报,这两个数据应该是一样的吧?现在这两个数据对不上了,我每一栏儿的公式,不是我每一栏儿的数据我都核对过了,但是他到最后的这个期初现金余额和期末现金余额,怎么就这两张报表儿就对不上呢。
您好!老师麻烦问一下我们公司有外账和内账,内账是用电子表格登记的,现在要由财务软件做账我得期初数以哪一个什么为依据。
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
这个怎么整理啊,就是登记了一个和流水账一样的东西
你好,比如说应收账款,你知道每一家应该收回多少钱吗?
应收帐款一共要收回来275434元,银行存库期初余额是245649.61元
你好,你有这些数据就挺好的呀,你拿一个空白的资产负债表,然后按照资产负债表上面的科目一个个把现有的能统计的数据填上去。
我25年的起初数据就是24年的期末数据
你好,是的,这个是没问题的。
您的意思是在空白的资产负债上填数据,但是我表格填数据能力有限这样怎么处理。
老师我做期初数要的是科目余额表
你好,是啊,你是要科目余额表,但是科目余额表也是根据科目余额来的呀。你现在就是通过以前的账来确认这个科目余额。
没有头绪难受不知道怎么办了
你好,,就按我上面说的,你做过内账的数据,就把内账的数据按照资产负债表的科目一个个填上去就好了。
我现在想想吧!一点头绪都没有不知道怎么做。
你好好的,你先想一下,不急,慢慢来。
谢谢老师
你好,不用客气的了。