您好,我们还是做内账的话,就是原来内账的期末余额作为财务软件的期初哦
老师,新到一个公司,买了个用友新软件专门做外账,内账也可以做在一个系统里面吗?还有就是内账报表之前会计没留下任何数据,我应该怎样做才能把内账做好,而且我需要用财务软件来完成
老师能不能帮我理清一下,我现在在一个新公司做内账会计,包括仓库数据管理都是我,公司主要做电池销售,我买了咱们的那个金蝶软件,进销存加财务,现在就是有几个问题,仓库数据点好以后我取期初数据,做账,如果后期发现数量少,或者报废的情况我应该怎么做账呢?然后就是关于财务账没建立前发的货,后期产生的退款怎么做账
老师您好,内账就是每一笔都要记所以内账里有外账的数据,外账不能有内账的白条,但是财务软件只做外账内账用表格做,这应该怎么弄呀,每个月要交内账报表给老板,是不是外账和内账合做各的最后合并,怎么合?蒙圈了啊
您好!老师麻烦问一下我刚刚入职一家建材涂料公司,外账是财务公司做的,内帐是自己公司财务做的,内帐和外账差距巨大,内帐年收入是617万元,外账只做了188万元。现在老板的意思是我过了试用期内帐和外账一起做。这样的公司有什么风险吗?
您好!老师麻烦问一下我们公司有外账和内账,内账是用电子表格登记的,现在要由财务软件做账我得期初数以哪一个什么为依据。
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
老师您给我指点一下 我第一次做内账用财务软件
您好,好的,就是我们内账的期末作为财务软件的期初,按期末的科目余额表录入
老师只有老板的银行卡由余额,收入,成本,期间费用没有余额,这个怎么建立。
哦哦,这个就好建了,银行余额填入,其他应付款填入,就平了,就当是公司欠老板的钱,这个银行余额是公司账上的吧
好的谢谢老师
祝2025年:愿您所想,皆您所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您给我一个五星好评~