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姨,请教一下 1、24年12月份计提年终奖13100元,挂在应付职工薪酬; 2、25年1月份未发放不做如何账务处理; 3、25年2月份盘亏库存员工进行赔偿6970元(冲减应付职工薪酬); 4、2025年3月份通过银行发放6130元(冲减应付职工薪酬)因跟工资一起发放到当期计提金额比实际发放的要打,这是应付账款应该出现负数(手工账)

2025-03-20 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-20 16:31

你好,应付账款出现负数?

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齐红老师 解答 2025-03-20 16:31

按照你上面的这个6970+6130,正好等于13100,不会出现负数。你支付的时候是借应付账款贷银行存款做的吗?

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快账用户8361 追问 2025-03-20 16:34

老师,不好意思,应该是应付职工薪酬会出现负数账才能平,比如说3月份发放年终奖6130元+当期发放的工资10000元,这是计提的工资应付职工薪酬也不够冲减的,剩余3870元只能出现负数了。纯手工账

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齐红老师 解答 2025-03-20 16:35

上一年的余额了,上一年的余额没有转过来吗?

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快账用户8361 追问 2025-03-20 16:37

没转,每个月份报表但是单独一份 内账来的

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快账用户8361 追问 2025-03-20 16:37

只有利润表里面的数据是累计的

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齐红老师 解答 2025-03-20 16:38

上一年有余额的,你不转下来,那你资产负债表是什么格式?年初数都没有吗?

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快账用户8361 追问 2025-03-20 16:42

期初余额是上一年的,有结转

期初余额是上一年的,有结转
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快账用户8361 追问 2025-03-20 16:43

但是应付职工薪酬我是按照每个月计提的写上去,没有累计,所以我做的是不是有问题

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快账用户8361 追问 2025-03-20 16:44

老师不用管那200块钱我大概做上去你看而已,但是我如果做三月份的报表就会出现这些问题

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齐红老师 解答 2025-03-20 16:47

需要你这样做的话,有问题。 你每年都清零的话,你第二年又开始重新计提了 重复做了费用 降低了你的利润。而且你的资产负债表的期末余额也不准确。

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