老师正在计算中,请同学耐心等待哦

5月小规模纳税人给一般纳税人开了一张专票,因为去年一直是3%减按1%征收,开的票。所以我继续开了一张1%税率的专票,你知道哪里错了吗?应该怎么办? 求指教,两家公司帐都在我手上。
老师,我公司现在是小规模纳税人,销售收入达500万后马上就要升为一般纳税人了,两年前公司的装修费用还没付款开票,可以等我升为一般纳税人后再开专票过来抵扣吗
老师我们之前是小规模,但是人家也给我们开的专票,现在成了一般纳税人了,之前的进项发票怎么处理,需不需要勾选,需不需要做账?分录怎么写
老师,你好,我们之前是小规模纳税人,后面销售额多了,变成了一般纳税人,之前计提的税费啥的不对,尤其是所得税,之前是定额征收的,之前的会计不知道怎么计提的,都是贷方余额的,我怎么处理呢?
比如说一家公司9月1号要转一般纳税人之前是小规模 但是从22年底到今年9月1号这段时间产生的业务合同。公司的上游进项发表都是小规模公司,开的一个点 普票。 现在9月1号转成一般纳税人了,公司对外开只能开增值税发票了,这种情况怎么处理
你好,享受研发加计扣除,必须是成为高企以后,还是从开始有研发费用的时候就可以,还有加计扣除增值税是必须成为高企以后,还是从一开始就可以
公司是生产企业,是生产塑料排水管的,去年老板在国外投资了一家企业,从国内公司出口了生产水管的设备到国外的公司,因为设备是买进来就卖出去的,这种情况公司可以申请退税吗?
你好老师 我们是两家公司,一家是一般纳税人,一家是小规模纳税人,前面3年的账之前会计为了开专票,不管是哪一家公司的销售进项票都开到一般纳税人的公司,就造成了小规模纳税人预估预提的费用太多了,积累了几年的预提费用在账上,我应该怎么处理合适呢
小规模纳税人,外地发生的建筑服务,开1个点增值税,增值税交到哪个地方,谢谢
这个月税务登记,这个月用报税吗
那你未开票收入的钱呢,可能老板娘都花完了,
请问老师,税务通知社保要补缴,那么这个补缴的金额是怎么算的
在年度财务报表报送时,利润表填写了营业税金和附加总数,需要填报税金明细吗?小微企业有一定要填报吗?
我们有一个项目 是开材料发票的 采购发票和开给对方的发票都已经齐了的 但是对方说我们的材料有一点问题吧 需要我们补偿一批材料给他们 金额有二十多万 这批材料的进项票我们已经收到了 现在账面上应该怎么处理呢 因为这二十多万的材料相当于是送给他们 没有收入的
老师,请问一下2024年全部税是客户自己申报的,企业所得税1季度交了企业所得税,然后到汇算清缴发现要退税。税管员说要麽退税查账,要么自己调到不交税。然后年报自己调到不交企业所得税了。。但是税费缴纳那里 还留有1季度有企业所得税退税的。这个咋整啊?