你好,这种樱桃是大家一起的吗? 团建这种不用计入工资是没问题的。
1、文艺演出单位,是计入主营业务成本; 2、公司自己年后,计入福利费用, 3、要是工会支付的话,计入工会自己的账目,职工活动支出。 年会的例子可以看下,我觉得这个老师的比较全: A企业今年年会中,租赁场地花费了21 000元,开具会务费发票;餐费45 000元,开具会务费发票;准备了10台空调作为年会的奖品,共计20 000元,个人所得税由公司代为承担。则,小王公司财务处理如下: 计算员工应缴的个人所得税: 应付税款=20 000×20%=4 000(元)。 编制跨级分录如下: 借:管理费用-会议费 21 000, 管理费用-业务招待费45 000, 管理费用-职工福利费20 000, 营业外支出-代缴个税4 000, 贷:银行存款90 000。 个人所得税直接20000乘20%是为什么
老师,物业小公司一年的收入就几十万,就2个管理人员个几个保安工资,之前的会计做账的时候全部入在管理费用了,然后利润表准备年报时发现成本是0,管理费用都是工资,几千元的维修费和几百元的办公费就没有任何费用了,我想问的是利润表上没有成本(收入和成本不匹配怕对企业影响,所以想反结账回到第四季度2021年年末把一部分管理费用的工资调整到主营业务成本,那么我还要去改第四季度的利润表和企业所得税表吗?
老师您好,请问公司给职工缴纳的养老保险,个人部分公司承担,没有扣个人款,计提的时候管理费用-工资含着个人养老部分,说是个人部分得纳税调增,那我年报已经报过了,再想补交这个调增所得税在2022年4月份可不可以?虽然现在汇算清缴之内,我怕调不对了,调错了的
老师好,我公司员工出差的差旅费包含了过路费油费住宿费,这些都有发票,但是餐补每人每天50元,这个没有发票,是否可以入账,作为所得税税前扣除的费用,不需要年底汇算清缴调增?
22年公司认定通过了高新技术企业,我看到22年的账,没有计入研发费用科目的。22年的年报利润表里列明了研究费用。但我在账上无论怎么加都加不起来利润表对应的研究费用那个数。企业所得税汇算清缴,按照利润表研究费用数额当做加计扣除数额,今年进行高新技术企业复审,,这种情况2022年研发费用辅助账该怎么做呀,说是人员人工费用吧,账上还没有研发费用,只有销售费用—工资和管理费用—工资。我见研发人员工资包括在管理费用里,但加了一下研发人员工资社保公积金仍不是利润表里列明的研究费用。 研发费用辅助账该怎么做呀,复审需要这个吗
老师,请问一下资产负债表未分配和利润表的净利润的勾稽关系是什么,他们的等式是怎么样的。净利润=未分配利润期末-期初吗?
同一家集团公司可以在归属于同一个税务局的区域注册两家公司吗
老师,高新企业申报107041表的时候第9行,不征税收入是不是就说营业外收入的总额呢
老师,学习机可以当做员工福利开发票吗,谢谢
老师我想咨询一下,外贸行业余额表里面的银行外币余额,怎么才能和外币账户的余额一样呢,因为美元账户余额是美元,不知道是不是我软件问题,我这边是人民币,这样我也没办法核对余额
老师,请问一般纳税人开10万的专票出去,我需要开多少成本票进来呢?
老师请问汇算清缴是到5月31号截止吧。没有说24号就关窗这个说法吧。
私车公用,租金合同约定租金500元每月,按月支付,需要开收据还是开发票?
请问这个融资租赁,支付固定租赁的发票,应该做什么分录
甲、乙同一个老板两个独立核算的公司,甲公司是总公司,乙公司有的产品由甲公司代生产,乙公司每个月初将上月甲公司代生产的产品核算并将款项结清。我是乙公司内账会计,例如4月份王总在我们乙公司下单,但我们公司乙由于技术原因,只能由甲公司代生产,货款是4000元,5月初我们公司将4000元转到甲公司,甲乙两公司已结清账,但王总4000元于5月21日才转到我们乙公司来,我们乙公司是先收款后发货,请问这王总的货款4000元怎么做账,会计分怎怎么做
对啊,大家一起的,还有一点点给客户的
你好,大家一起吃是不用的,但是如果每个人一份的这种是需要的。
那我们先一起吃了一些,然后自己根据需要装回家的呢
你好,在实操中就看税务局如何认定。
很多时候,对于分不清的税务局就一律当做要交税来处理的。
老师,另一个问题,24年在建工程新增设备,计入到累计折旧充了4个月费用,在年底我又重复把新增设备结转成本中。现在汇算清缴发现问题,我是不是可以把A105080表格税收金额调增?其他不动
你好,操作是可以的,你可以试试。