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老师,年前成本票不够,暂估了库存商品并结转成本,现在取得发票了,要冲销,成本那部分要冲吗? 年前分录如下 借:库存商品-暂估 100万 贷:应付账款-暂估 100万 借:主营业务成本-配件 100万 贷:库存商品-暂估 100万

2025-03-21 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-21 11:17

冲销暂估: 借:库存商品 - 暂估 -100 万 贷:应付账款 - 暂估 -100 万 按发票入账: 借:库存商品 (按发票金额) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) (若为一般纳税人且取得专票) 贷:应付账款 (按发票金额及税额合计,若已支付部分款项则贷记银行存款等相应科目 ) 因为之前暂估时已将成本结转,且暂估金额与实际发票金额一致(此处按您举例情况,若不一致则需调整主营业务成本 ),所以不需要再单独冲减主营业务成本

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快账用户5895 追问 2025-03-21 11:18

但是之前的库存商品-二级科目写的是暂估,现在按照实际购进的材料入库了怎么办啊?

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齐红老师 解答 2025-03-21 11:21

你写的不对 本来暂估的分录是 借库存商品 贷应付账款暂估 这样

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齐红老师 解答 2025-03-21 11:21

你之前这样做的那就只能原分录负数红冲然后再按发票来做

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快账用户5895 追问 2025-03-21 11:22

成本也冲红吗?

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齐红老师 解答 2025-03-21 11:24

成本如果是库存商品暂估那就得红冲了重新结转成本

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快账用户5895 追问 2025-03-21 11:25

好的 明白了

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齐红老师 解答 2025-03-21 11:28

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冲销暂估: 借:库存商品 - 暂估 -100 万 贷:应付账款 - 暂估 -100 万 按发票入账: 借:库存商品 (按发票金额) 应交税费 - 应交增值税(进项税额) (若为一般纳税人且取得专票) 贷:应付账款 (按发票金额及税额合计,若已支付部分款项则贷记银行存款等相应科目 ) 因为之前暂估时已将成本结转,且暂估金额与实际发票金额一致(此处按您举例情况,若不一致则需调整主营业务成本 ),所以不需要再单独冲减主营业务成本
2025-03-21
暂估入库的分录是 借库存商品 贷应付账款暂估 这样的
2024-04-11
您好,这个是需要做暂估的,需要的
2023-10-24
你好   发票来了与你实际暂估的金额一致吗? 你这个 货款还没有支付吗  
2021-06-04
这样做可行,年前暂估入账和结转成本符合权责发生制,年后取得发票红冲暂估再按发票入账并结转成本,能保证账务准确。但要注意发票与暂估匹配、税务处理及清晰记录账务。
2025-03-26
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