看业务 福利费招待费不允许抵扣增值税
我是一家贸易有限公司 一般人 进项票开的是口罩 我开的发票是服装 这张进项票可以抵扣吗
农业合作社能开13点的发票给一般贸易公司,贸易公司当进项抵扣是吗
自来水公司用简易计税开的专票3%的发票,我公司可以抵扣进项税额吗?
公司为贸易公司,进项税额有多,进项专票可以选择只认证不抵扣吗?
问下,贸易公司做出口,他的进项可以抵扣吗
老师,公司是制造行业,目前在建厂,但是目前有培训费收入往出开票,在建项目的进项税可以抵扣培训费收入的销项税吗?
奶茶直营门店1-7月的收入未进入公司账户,而是走了法人个人卡,如果想要规范起来。这部分收入要如何合理转入公司账户呢?会涉及些什么流程?我们是在昆明,不知道当地对这方面的政策?
法人要是转账到公户卡里怎么备注好呢,直接写往来款还是写清楚法人代垫xx款这样呢
財管:貝塔係數,衡量的是市場風險 中的系統風險還是非系統風險?
为什么所有题目都不提供年金现值指数或是复利现值指数
有一个不明白的就是说比如无形资产它是属于使用寿命不确定的,然后在会计上不用摊销,而在税法上需要进行摊销。那就会需要在当期所得税中进行调减。但是也会产生递延所得税,调减了,然后就属于当期所得税会减少吗,然后这个递延所得税也是属于递延所得税费用也就是,那这个调减的金额和递延所得税费用使利润不就减少了两个相同的数字吗?这样子不就重复了吗?到时候这个递延所得税负债转回的时候,那本期这个当期所得税还是属于调减了。那还需要这个递延所得税有什么意义吗?
老师,我先把人工工资剔除,假设我这个月就是车间的一些制造费用呀,然后一些电费、水电费呀,这些七七八八的车间的一些。费用一个月在三三万四万块钱的样子,4万块钱的样子,那如果我要摊到一个工时上面去,是是除以30天再除以24个小时嘛。
老师,一般纳税人认证发票的步骤: 一个老师说:点击“我要办税”→税务数字账户→发票业务。另一个老师说:我的待办→发票业务(老师,两个老师的步骤不一样,是因为两个不同的路经?还是税局系统界面有变化?)
请问在网上注销工商流程步骤是怎么样的?
你好,老师!我们21年给一个公司运输了一批货物,当时谈的是不含票的价格!今天他们财务突然打电话说让我们补开发票,我不开,合法吗?
水果采购发票,这不是说了,怎么还招待费呢
买来销售的吗 是的话专票或者自产自销免税普票都可以抵扣 9%
这个水果发票是你自己开出去的,一般纳税人收到专票可以抵扣
我们从贸易公司采购,贸易公司开具免税发票,我们也可以抵扣?不是只有农村合作社可以抵扣?
你好,贸易公司,他是自产自销才能免税 现在如果他是在电子税务局里面给你开发票的话,必须有左上方自产自销这几个字 贸易公司没有免税政策的
贸易公司开具的电子发票,左上方也可以体现自产自销?
没带这四个字,但是开具的免税,可以吗????
不可以 贸易公司,他是自产自销才能免税 没有这四个字不能抵扣 流通行业不免税 让他给你开专票才能抵扣