清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

请问,处置固定资产 ①借 固定资产清理 12 累计折旧 2 贷 固定资产 14 ②借银行存款 13 贷 固定资产清理 13 ③ 借固定资产清理 1 贷 营业外收入-固定资产处置收益 1 是这样做分录吗
老师你好,固定资产报废清理,是借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产。然后借营业外支出,贷固定资产清理吗?
老师您好,固定资产清理时,账面没有残值。 借:累计折旧 贷:固定资产 处置卖出: 借:银行存款 贷:固定资产清理 最后借:固定资产清理 贷:营业外收入 这样对吗?
老师好,关于固定资产清理的账务处理对吗? 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:库存现金/其他应收款 贷:固定资产清理
卖固定资产分录 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-销项 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借固定资产清理 贷营业外收入 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-销项 这一步,会计贷的其他业务收入,分录对吗
老师,我想问下就是营业执照是总公司的,公司还开了个分公司,医疗诊所备案执业资格是法人是总公司的法人,负责人是分公司的负责人,现在对方要对公付款,是用总公司的还是分公司的
老师请问一下,付了快递费用和保安费后(普票),在金蝶里面做了其他应付单后推成付款申请单,在生成凭证。为什么凭证是借:管理费用;贷:预付账款? 不应该是借:管理费用 贷:银行存款 吗?
你好,老师。想问一下:我们公司主营是果品销售,偶尔会销售一些物料,报税的时候我只把果品的销售报了,这个偶尔销售的物料需要报增值税吗?
从京东买小厨宝走国补,那是只能是开个人的票,那就不能报销,那自己找票报销,我用超市的发票,相当于在超市买的小厨宝也说得通的,,我可以直接做管理费用-办公费吗?(家权老师不要回答)
老师,公司分红税率有累进的吗
请教大神养老项目为免增值税收入,前期已确认增值税的部分如何调账和修改申报表呢?实际操作怎么做比较好
这个月购进商品含税63000,开出专票44500,请问申报增值税多余的税额是会留抵吗?
你好,个体户换法人 如果资产负债表里有库存 还需要调出来吗?
老师,商品房屋面积631.09平米,123100元,土地5.16亩,2913700元,河北地区从个人过户应该交那些税,每项交多少?
拿了一年的费用发票,钱按月支付,怎么做分录
我问一下,我做的会计分录对吗老师
不对,按我说的分录调整
我不知道哪里不对
为啥不对
就是处理固定资产那个步骤,需要确认增值税
老师你好,我这做的是内账
内账按你的思路处理就行
老师你好,那营业外收入,二级科目怎么设置
营业外收入-非流动资产处置收益