先更正报表,按更正后的报表做汇算

超过三十人人,招几个残疾人是怎么计算的?招几个残疾人可以免交残保金?残疾人入职年限,入职时间有要求吗,只有一个月入职过可以免残保金吗
你好老师请问往来负数,是需要重分类,调表不调账是吗?是指给税务申报的报表做调整吗?账上不做任何改变?
超过三十人,找招多少残疾人,可以不交残保金?招的残疾人有什么标准吗
超过三十人,找招多少残疾人,可以不交残保金?招的残疾人有什么标准吗
3年前采购没有收到发票,做的暂估入户,会计在所得税汇算的时候也没有处理,在明年所得税汇算的时候可以处理吗
老师社保是这个月是25好还是27
老师,我们支付了一年的租金,没有收到发票 支付租金时: 借:预付账款-房租 贷:银行存款 摊销时: 借:管理费用-房租 贷:长期待摊费用-房租 收到发票时: 借:长期待摊费用-房租 贷:预付账款-房租 这里处理可以吗
老师问下,计提医社保和发放工资的会计分录。有代扣基本养老保险,失业,工伤和生育险,医保这块的分录要怎么做
老师会计公司把帐给我们了,按什么录入软件系统啊
应付职工薪资是计入实发的工资,还是计提的工资
分录是在1月份修改的哦,这样也没问题吧是,直接更正12月的季报资料?
现在要返回去更正12月的报表
是要更正哪一份报表。我主要是利润表中有管理费用业务招待费,其实这个员工聚餐的,要把科目改福利费的。企业所得税和增值税报表都没错的。
直接更正12月的利润表和资产负债表对应项目
如果我直接更正10-12月的季报利润表,那我红冲更正之前错误的凭证是不是也可以在12月份更改凭证了?
是的,可以那样操做的
如果12月份更改不方便,在1月份改了也是可以的是吧?
是的,只是要手工调整上年的报表
老师,请教一下,如果请供应商、一些软件开发的供应商吃饭时算业务招待费吗?不是一定是请客人吃饭才叫业务招待费?
是的,凡是不是公司员工吃的都是叫招待费
是不是有一个董事会议费的,这董事会吃的餐费可以记在这个,然后全额抵扣是吧?
必须是董事会成员签名的才能做那个
发票上签好名就可以了是吧?还是有特别渠道处理?
就是董事会开会弄个签到表
好的,完全明白了,谢谢。那我再研究汇算清缴申报了
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。