你好,这部分成本已经出了,你已经做了凭证了吗?
公司和供应商合作一起办了一个活动(主要是为了促销商品),活动费用供应商承担60%,我们公司承担40%,费用先由我们公司垫付,后期再找她们报销。问题:对方付款需要我们提供给她们发票,但是活动中的费用发票都是开给我们公司了,我们公司是销售货物的公司,我们可以给她们开发票嘛?如果可以要开什么内容呢?,活动费用吃的,机票住宿,还有场地费用,活动物料费等。
老师你好,问一个问题,就是公司在2021年11月在商场做了一批活动,就是预存1万系变1.2万,我们当时考虑先将此活动买下一部分,后期好为客户享受这个福利,所以当时分录是借:银行存款,贷:预收账款一货未提。现在有客户要求参加此活动,交给我们现金1万,且货未提,我要怎么处理,这个账有从复的部分
我们给A公司做了一场活动,请了摄影师和媒体。这个请摄影师和媒体的费用应该是算这场活动的成本,我该怎么入这两项成本么?借:库存商品(货可以进库存商品)贷:银行存款货可以进库存商品,但是请的人工费要怎么写分录呢?
老师您好 我这边总店想搞活动 会员充值送100充值费 但是总公司承担这部分费用且这部分费用没有发票 我想问一下我们这边总公司应该如何入账?
请问一下老师,我单位是非营利单位,牵头联合多家行业企业搞活动,合同签订活动费用都归企业,需要企业按一定比例先交活动预付费,我单位只是做代收代付,最后按比例收取服务费,但是活动里有一些费用一个企业付款了,发票核对直接开这个企业的发票,然后钱直接从应该给到我单位的预付款里扣,也就是说本来这个企业应交50000元活动备用金的,但是有些费用直接从他们企业付了,转给我单位就变成了40000元,所以这些企业直接付款的钱就不从我单位出,收活动备用金也是扣了这个钱剩余的转给我单位,那我账上需要把企业付款的费用做进帐里吗
老师,我是房地产行业,我的客户欠我五十万,但是它没有钱付给我,然后它的客户也没有钱给它,它的客户就把一套房子直接过户给我们公司了,这样操作是否可以?然后因为房子可能不止值50万,就是可能值100万,然后它还带着其他两个债务一起给我们公司,就是我房子变现了100万,我需要支付给其他两个公司合计50万,但是发票都是直接开的客户的抬头,这样操作是不是有税务风险?就是签订了几方协议,这样是否认可?
青洽会布置会场,租赁了我们公司的物品,这个怎么开发票,税率是多少,应该选择哪个税收分类编码?
老师,委托岀差是啥意思
老师,我们是商会,民间非盈利组织会计制度,审计因为有个员工是退休的不能发放工资,之前2022年发放的工资是借:管理费用-职工薪酬,贷:应付工资-职工薪酬,借:应付工资-职工薪酬,贷:银行存款,今年6月份要求那个员工退回来工资5万,已经退到商会账户上了,请问现在怎么做会计分录呢?
长期待摊费用怎么摊销
购买 入世界中餐饮联合会会员怎么做账
公司购买了货车,车贷是公户转到股东名下,然后从股东名下卡直接扣款,往股东名下转车贷款时应该怎么备注
根据您代扣代缴情况信息,系统已自动为您认定了代扣代缴税费种认定的相关信息。您可通过功能:税务数字账户-账户査询-幼税人信息查询-税费种认定信息,进行查香若您对税费种信息存在疑问,可咨询您的主管税务机关。这个增值税异地没有核定还需要预缴增值税吗
老师 我们老板买一批货在自己4个商贸公司流通一遍又才卖出去?这种情况算虚开吗
老师,我们小规模纳税人,我今天调增了4季度的增值税报表,和财务报表,增加收入57万,这样到今年1月就超过500万了,但是我是今天调整的,会给变成一般纳税人吗?
是的 已经出了
现在供应商把活动部分产品发到我们这里已收到货 直接入库 然后我这里怎么操作
你好,你支付的这部分你是怎么做的凭证?
活动是按0金额出的 成本是正常算上去了
主营业务收入 主营业务成本
你好,你这个应该不要做成本应该计入其他应收款,你现在要冲减成本。
但是我已经做了 要怎么操作
你好,冲减成本。你现在要冲减成本。
主营业务成本红冲吗
你好,借其他应收款贷主营业务成本。
明白了谢谢老师
你好,不用客气的了。