计算销项税额:假设适用税率为常见的 13% ,不含税收入 300 万,销项税额 = 3000000×13% = 390000 元。 计算进项税额:不含税成本发票 2953846.15 元,假设对应的进项税率也为 13%,进项税额 = 2953846.15×13% = 383999.9995≈384000 元 。 计算应纳增值税额:应纳增值税额 = 销项税额 - 进项税额 = 390000 - 384000 = 6000 元 。 计算增值税税负率:增值税税负率 = 应纳增值税额 ÷ 不含税销售收入 ×100% = 6000÷3000000×100% = 0.2%,即千分之二 。

老师,我们支出的费用,对方没有开发票的,有的是开始说的不含税价进来的,没有要发票,但是我们现在有收入,需要成本费用类发票,我们自己能去税局让税局代开吗,
老师我咨询一下,比如我的2022年异地项目签得合同造价是10万(不含税),情况一:我2022年12月开出了5万的发票,2022年12月收到成本发票4万,我预交企业所得税就按照5-4=1 ,1万乘以千分之2去预交企业所得税。情况二:2022年12月开出发票5万,支出成本费用4万,对方还没有给我开成本票但是在今年汇算清缴之前会给我开出来,我预交的时候可以按照5-4=1,1万乘以千分之2预交吗?
老师好,假如是一般纳税人的商贸公司,约定好不含税单价是150万元,开发票另外计算。现在购买方要求要商贸公司给开13个点的专票,请问下需要加收多少个点的税金才可以?如涉及到的增值税企业所得税 印花税等 ? 谢谢(另外印花税是按开票金额的万分之二还是不含税金额的万分之二呢、?)
老师,建筑安装业,材料和人工成本个开票应该占收入的百分比有规定吗?比如不含税收入十万,应该最多开材料票多少?人工票多少呢?利润要保持在百分之几范围内算正常呢老师?
老师我们公司出售外墙保温板,有部分产品需要进一步加工裁剪,加工过程中需要的金属连接件和钢丝网片发票,需要怎么做账,就是几乎本月都会用完,没有结余,刚问了老师说直接计入主营业务成本,是将不含税价格计入成本,税额计入进项税吗
老师您好,认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理
请问老师,卖奶茶需要交文化建设费吗
老师好,11月的进项税额转出的话是怎么做账呢,已认证了的,是借进项税额转出,贷已认证进项吗
老师你好,我们12月15号缴纳了25年全年的房产税和土地税,请问12月份当月做凭证时候。用计提吗?还是直接借税金及附加,房产税,土地使用税,贷银行存款
老师,季度不超过30万元的小规模纳税人,2025年确认20万未开票收入,请问2026年开票时可以冲回25年的未开票收入吗?
请问,咨询公司的印花税以什么数据为依据申报?
老师您好,租的厂房的水电 费用电量表来做发票可以吗?因为户头是房东的
老师,小规模纳税人收到普通增值税税进货库存发票。 需要按价税合计进项库存商品入库吗?账务处理是?价税合计数吧。
老师结转社保费是公司缴纳的一部分还是包括代扣员工的部分总和缴纳的金额
老师,请问给员工购买工作服的费用应该怎么记账呢?
老师,税率是9的
他说的是增值税税负率还是所得税税负率
所得税税负率
是小微企业吗?我需要知道你们的所得税税率
是小微企业
所得税税额除以不含税收入=千分之二 所得税税额=(收入-成本费用)*所得税税率 用这两个公式计算
老师帮忙算算,领导着急,我怕算错了,感谢
(300万-2953846.15)*5%然后除以300万 这样计算的
2953846.15 老师这个数咋算出来的啊
(3000000-X)*5%/3000000=千分之二 是这样算出来的哦
(300万-2953846.15)*5%然后除以300万这个算出来是0.077吗
同学你好 算出来是千分之0.77呢
千分之0.77老师这个算出来的是啥啊
这个算出来是所得税税负率税负率