你好,直接使用这个: 应交税费--未交增值税

老师:您好!请问小规模季度末到底要不要转出应交未交增值税税额: 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
老师,小规模纳税人计提增值税的分录是?借:应交税费—应交增值税 应交税费—未交增值税,这样对吗?
小规模公司销售分录的应交税费-应交增值税-销项税额吗?还是应交增值税-未交增值税呢?
小规模,之前增值税计入应交税费-应交增值税30 结转的时候 就是应交税费-应交增值税-转出未交增值税; 还是用之前的借:应交税费-应交增值税30 贷、;应交税费-未交增值税呢
老师,小规模,每月超10万,那要每月结转增值税吗 借:应交税费 -应交增值税 贷:应交税费-未交增值税
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
公司子开出发票,银行未收到款,要明年1月到账,是服务费,怎么做账
老师,请问铲车,十轮卡加油是记入生产成本还是制造费用呢?(董孝彬老师)
您好老师,问对方企业买货物,付了10000,开进发票9200,还有多的800是其它款项对方不开票,应付借方还有余额。怎么办?
没有经验有初级,40+考中级有必要吗
老师好,收到医保局退的以前,因基数下调退的医保费这个分录怎么做
那要是当月未达30万,会计分录又如何录入好?
转入营业外收入就行
小规模当月收入,借现金(银行)贷主营业务收入,未交增值税。 季度尾,未达30万征收点 借未交增值税。贷营业外收入 是这意思吗?
是的,就是那样子的
可我同事说我做错了,应是贷主营收入同减免增值税税款 再结转 借减免增值税税款 贷。营业外收入
不要在意那个细节,只要申报增值税没有错。科目上的细微差别无所谓,一级科目没错就行