税务系统提示你核实纳税调减的准确性。你需检查运费发票业务真实性、调减金额计算是否准确,确认跨期费用调整依据是否充分,如有需要可在申报表中填写说明或附报资料解释情况

汇算清缴完风险提示这么多哪有问题呢? 一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【134344.2】元;3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为:【0】元;6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为:【196265】元;7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报 这个提示有没有什么风险?
◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【300000】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为:【0】元; 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为:【307743.2】元; 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。 老师 我想问一下这样会不会出问题
"1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为:【104308.78】元; 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为:【131088.69】元; 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。" 老师,这种情况要怎么做?
暖暖老师,我要做纳税调增,这部分营业外支出的代扣代缴的劳务个税,企业垫付,做更正的时候,提示了低风险 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【91478.33】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为:【0】元; 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为:【102172.98】元; 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。
老师,我调减了,下面出的提示,是否可以忽略? 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第4列“收入类调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第4列“扣除类调整项目_其他_调减金额”为:【214051.99】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第4列“资产类调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第4列“特殊事项调整项目_其他_调减金额”为:【0】元; 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第4列“其他_调减金额”为:【0】元; 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第4列“合计_调减金额”为:【214051.99】元; 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调减项目是否准确填报。
再发一年工资,也不能没销售没进项给股东法人开工资吗?说不过去呀
老师好:地产公司未销售的房屋能出租,能开租赁发票吗?需要交房产税,是不是要转成公司的固定资产计提折旧。
老师,我公司购进核桃,然后粗加工成核桃仁,其中核桃皮和其他边角料如何入账呢,用什么科目呢
小规模纳税人,法人每个月会计提工资,申报个税,但未发放工资,等对公账户有钱时,是否可以一次性转给法人,备注工资
老师,我想咨询一个问题,就是我们5个合伙人投资了2家企业,现在要分开了,债权债务也核算清楚了,其中一家是由之前一个股东接管(A公司),另外一家由其他4个股东接管(B公司),两家公司总的亏损40万,A公司承担20%(8万),B公司承担80%(32万),现在账上是A公司亏损30万,B公司亏损10万,现在B公司需要补22万给A公司,那老师B公司给A公司转的22万需要如何操作?转账时候需要怎样备注,分录需要怎么写?
请问老师我们是砂石生产加工厂,生产加工一吨砂的单位成本一般怎么算
老师我们信用等级直接判D的解决了,今天申请了信用等级调整,请问重新信用等级下来大概需要多久
老师,现金流量表中的本期数是本月数还是累计数呢?
老师,我们是小规模纳税人,但今天有个供应商竟然给我们开的是专票,我知道专票怎么入账,按普票全额计入成本,我担心的是税务系统中专票一直在没有进行抵扣,会不会有什么影响?
小规模纳税人红冲以前季度的发票,是冲减本期销售额,还是更正以前季度的销售额
就是提示我调减是否有根据,是吧?我只要有充分的证据,我是否可以忽略这个风险提示
同学你好 是的 这个可以忽略