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专用发票对方开的我做认证了需要冲红怎么冲,步骤是什么

2025-03-27 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-27 10:08

我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 注意:税控开具的普通发票(电子普票和纸质普票),均不能在全电平台发起红字确认信息表。  

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快账用户4853 追问 2025-03-27 10:15

我做凭证怎么做,步骤是什么

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齐红老师 解答 2025-03-27 10:19

借:原材料等 负数 贷:应付账款  负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户4853 追问 2025-03-27 10:30

我今天冲红,那税不是相当于少抵扣了吗那还用做补交税款吗

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齐红老师 解答 2025-03-27 10:32

是的,就是少抵扣了进项税,在附表2填红字转出栏

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快账用户4853 追问 2025-03-27 10:39

那我在从3月份报税多做进项抵扣也是可以的吧,把这部分在抵扣进去可以吧

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齐红老师 解答 2025-03-27 10:43

是先勾选后转出,意思那个勾选的红冲进项就扣除了,没有抵扣了

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我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 注意:税控开具的普通发票(电子普票和纸质普票),均不能在全电平台发起红字确认信息表。  
2025-03-27
销售方先填写红字信息表,再开红字发票。
2022-10-10
你原来做的是什么分录?
2022-04-30
。是销售方开负数发票。采购方开红字信息表。
2022-07-05
双方都可以开确认单,然后另外一方确认后就可以开负数了
2024-10-25
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