我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 注意:税控开具的普通发票(电子普票和纸质普票),均不能在全电平台发起红字确认信息表。

老师,我们上个月开出去的发票这个月要红冲一部分金额,对方还没认证专票,这种情况发票怎么开?步骤如何?请告知
增值税冲红怎么冲 对方给我家开的发票 需要我家冲红1000元 具体步骤
老师好,我上个月开出的增值税发票有误,已被对方认证了,对方也红冲了,我这边怎么处理,步骤是怎样的,我这边是黑盘
跨月的电子专用发票,对方没有认证,销售方怎么冲红,步骤怎么操作
你好,9月开的专票现在要冲红,对方认证了怎么冲?对方沒认证怎么冲?请分别说下谢谢
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
现在税务局大数据预警成本过高,今年第一季度成本票少,使用的去年的进项票怎么解释
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
我做凭证怎么做,步骤是什么
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
我今天冲红,那税不是相当于少抵扣了吗那还用做补交税款吗
是的,就是少抵扣了进项税,在附表2填红字转出栏
那我在从3月份报税多做进项抵扣也是可以的吧,把这部分在抵扣进去可以吧
是先勾选后转出,意思那个勾选的红冲进项就扣除了,没有抵扣了