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增值税冲红怎么冲 对方给我家开的发票 需要我家冲红1000元 具体步骤

2022-04-30 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-30 10:40

你原来做的是什么分录?

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快账用户8206 追问 2022-04-30 10:42

不是的老师 我现在是不会开这个发票 发票系统不会用

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齐红老师 解答 2022-04-30 10:47

是对方给你开红冲呀,怎么变成你开了?

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快账用户8206 追问 2022-04-30 10:47

保险公司3月份给我家开了一张发票 金额1万元 4月份要求我公司部分冲红1000元

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快账用户8206 追问 2022-04-30 10:49

保险公司说 他们公司作废不了 让我们冲红

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快账用户8206 追问 2022-04-30 10:49

我们还没认证这张发票

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齐红老师 解答 2022-04-30 10:55

那就认证以后未支付的部分,做进项转出 借:管理费用-保险费        应交税费-增值税-进项    发票上的税额       贷:银行存款  实际支付的金额       应交税费-增值税-进项转出    冲销的税额

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快账用户8206 追问 2022-04-30 10:56

老师 发票系统里如果 开具这张发票 有步骤吗

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齐红老师 解答 2022-04-30 10:59

是销售方才能开负数发票冲红,受票方只能在账上体现。

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相关问题讨论
你原来做的是什么分录?
2022-04-30
同学你好 【第一步】点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”菜单项,弹出开具红字发票信息选择页面,提供两种申请方式:购买方申请和销售方申请。 (1)购买方填开红字信息表。根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:选择已抵扣,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,直接点击“下一步”。选择未抵扣,需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击“下一步”,进入填开界面。购方信息自动带出不可修改,其他信息根据原蓝字发票进行填写,确认无误,点击“上传”。 (2)销售方申请填开红字信息表。需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击“下一步”。如果数据库中有对应蓝字发票,进入信息表填开界面时,系统会自动填写信息表信息;数据库中无对应蓝字发票信息的,进入信息表填开界面时,销方信息自动带出不可修改,其他信息需要进行手工填写。 【第二步】确认信息无误,点击“上传”。红字发票信息表比对信息无误,系统将提示“审核通过”,点击“确认”即可继续进行负数发票填开。 【第三步】点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表查询”菜单项,查询待开具的负数发票信息,在对应的红字发票信息表后点击“进入开具”,进行增值税专用发票和增值税电子专用负数发票开具。
2022-12-13
您好 请问收到蓝字发票的时候分录怎么写的
2021-01-06
专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
2021-06-16
对方公司开具冲红发票,你们在系统开具红字信息申请单
2022-09-07
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