项目单位到 3 月份还没计提固定资产折旧不合理。 这批消防设备在 11 月底已到货,虽未使用,但根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,除房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产不得计算折旧扣除,而危险化学品救援基地的消防设备属于与经营活动相关的专用设备,不属于上述不得计提折旧的情况。同时,依据《政府会计准则第 3 号 —— 固定资产》 ,除特定固定资产(如文物和陈列品,动植物,图书、档案;单独计价入账的土地,以名义金额计量的固定资产等)以及提足折旧、提前报废的固定资产外,都需要计提折旧。这批设备显然不在不可计提折旧的范围内。 并且,固定资产应当按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月开始计提折旧。所以从会计处理角度,该项目单位应自 11 月设备到货当月起计提折旧。

10.某事业单位的经营性所得全年应交的所得税为60000元(只作财务会计账务处理)。11.某事业单位计提当月行政办公用房屋租金30000元。12.某规划设计院以闲置资金购买面值2万元的国债,其中包含已到期尚未领取的利息2000元。支付银行存款22000元。13.某学校教职工报销参加学术会议的差旅费4500元,之前预借5000元,交还500元现金。14.某体育管理中心非独立核算的场馆向附近的A单位提供部分场地服务,当月应收场地使用费5万元,按合同规定,这笔款在下月初支付。(该笔款项不需要上缴财政)15.某事业单位投资A厂,持股比例为40%,年末A厂除净损益和利润分配以外的所有者权益变动的份额(增加)600万元。16.某事业单位对附属A单位拨付补助款30000元。请做出预算会计处理。17.某事业单位用从收入中提取的专用基金购置一批材料,价款12000元。18.某事业单位年末时,捐赠收入科目贷方余额20000元,其中用于专门项目的捐赠收入10000元。其他预算收入——捐赠收入科目贷方余额30000元,其中用于专门项目的捐赠收入10000元。请做出相关结转分录。
老师,项目单位目前是用国拨资金指定省应急厅购买的消防设备7000多万,11月底设备到货,这个款是先有财政拨给应急厅,由应急厅打到项目公司的账上,但这个款项目单位还在向应急厅申请中,现在都3月份了,项目单位还没计提固定资产折旧,合理吗?
来个专业的老师,项目单位正在建设危险化学品救援基地,目前是用国拨资金指定省应急厅购买的消防设备7000多万,11月底设备到货,到目前没有使用,这个款是先有财政拨给应急厅,由应急厅打到项目公司的账上,但这个款项目单位还在向应急厅申请中,现在都3月份了,项目单位还没计提固定资产折旧,合理吗?
来个专业的老师,项目单位正在建设危险化学品救援基地,目前是用国拨资金指定省应急厅购买的消防设备7000多万,11月底设备到货,到目前没有使用,这个款是先有财政拨给应急厅,由应急厅打到项目公司的账上,但这个款项目单位还在向应急厅申请中,现在都3月份了,项目单位还没计提固定资产折旧,合理吗?
来个专业的老师,项目单位正在建设危险化学品救援基地,目前是用国拨资金指定省应急厅购买的消防设备7000多万,11月底设备到货,到目前没有使用,这个款是先有财政拨给应急厅,由应急厅打到项目公司的账上,但这个款项目单位还在向应急厅申请中,现在都3月份了,项目单位还没计提固定资产折旧,合理吗?
年底发现包装物余额成负数,如何调表不调账
老师您好!小规模纳税人,执行小企业准则,1月份补交了2024和2025年的房产税2984元,和滞纳金292元,还有罚款50元,1月凭证怎么写分录?
老师 课程里面 有原材料 建筑工程施工 购买的原材料 放哪个科目 放在原材料科目还是合同履约成本 -工程施工-直接材料
老师,我发现第四季度收入记重复了一笔,是改一下报表呢,还是直接调整?
想问一下贵州社保中养老 医疗 失业是分开开通的吗?
金蝶Kis云专业版,暂存的凭证怎么能找到
老师,我2025年12月份补交以前年度(2018-2024)增值税款225198.11元,申报2026年增值税报表,主表出32栏出出来一个期末未缴税款(多缴为负数)-225198.11,这个啥意思
人力资源公司报工资,残保金谁申报
老师,我们是运输公司,有时车不够用,就外请车辆帮忙运输,外请公司开进来的运费发票计销售费用还是主营业务成本呢?
地板重新打磨,对方开的发票是建筑服务,固化地泵,金额有84000元,可以做维修费用吗?
但这个设备11月31日到货的,月底到的集团内部还得走流程,由业务部报送所有验收资料到财务部,财务部才做账,当月是没法计提折旧的,设备到货到现在病没使用,并且没给供应商付款,供应商也没开发票,项目单位说风险报酬并没转移,不应该入账。
同学你好 没有发票没付款吗
没有,属于国拨资金范围,国拨资金下来才能付款
那就先不入账,等有发票或者付款了再入账
也不计提折旧吗
是的 没入账就没法折旧
固定资产入账不按到货验收算吗?按发票和付款算是吗
同学你好 你可以按发票
固定资产当月增加,次月计提折旧,不要误导好吗
是呀,你如果要做的话没有发票就暂估入库 然后次月折旧就可以了