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我们是超市,线上三方平台销售购物卡,顾客182元购200面值的卡。其中3元我们承担,15元平台补贴我们要给其开发票。回款平台扣除三个点手续费并给我们开发票。请问对应确认收入,手续费及补贴账务分录怎么做啊?

2025-03-27 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-27 11:02

你好,以后对方在你们单位消费是吗?

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快账用户2170 追问 2025-03-27 11:10

顾客会在超市消费

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齐红老师 解答 2025-03-27 11:10

借银行存款182 销售费用3 应收账款平台15 贷,预收账款200。

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快账用户2170 追问 2025-03-27 11:15

给顾客开发票应该开200还是182,可以分开写一下分录吗。确认收入,我们开出去的,和收到的发票分别怎么做

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齐红老师 解答 2025-03-27 11:16

你开给顾客开182 借银行存款182, 销售费用3 贷预收账款185 然后给平台开了发票,借银行存款,贷预收账款15。

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快账用户2170 追问 2025-03-27 11:58

那最终预收转收入是200吗

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齐红老师 解答 2025-03-27 11:59

是的是的对的是的。

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你好,以后对方在你们单位消费是吗?
2025-03-27
这个个税是谁在承担?如果你们承担的话,再做一个借营业外支出 贷应交税费个税。 如果是对方个人承担,客户承担,那你收回来借银行存款贷应交税费个税,冲了它就行。手机平板,你单位没有开发票,也不需要付钱,不用做账务处理。
2025-08-27
应交税费个人所得税,如果是你们单位承担,借营业外支出, 贷应交税费个税,这不是已经做平了? 如果是对方承担的话,借库存现金贷应交税费个税,这个是不是也已经做平了? 没有问题了吧 2万的手机,对方没有给你开发票,也没有给你钱,不用提现。
2025-08-28
通过应交税费没有问题呀,你现金收取了,那你现金收到的时候怎么做?不是借库存现金 贷应交税费,个税这不已经做好了。
2025-08-28
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