去年 12 月销售产品并结转成本,今年 1 月红冲发票,需要进行以下账务处理: 冲销收入 借:应收账款(或银行存款等,红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(红字) 如果是小规模纳税人,则贷记 “应交税费 —— 应交增值税”(红字)。 冲销成本 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字) 调整所得税费用(如涉及) 如果去年的企业所得税已经汇算清缴,且该笔销售对利润有影响,导致多交了企业所得税,需要调整所得税费用。 借:应交税费 —— 应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 —— 调整所得税费用 同时,将 “以前年度损益调整 —— 调整所得税费用” 科目余额转入 “利润分配 —— 未分配利润” 科目。 调整盈余公积(如涉及) 如果调整了 “利润分配 —— 未分配利润” 科目,还需要相应调整盈余公积。假设盈余公积计提比例为 10%。 借:盈余公积 —— 法定盈余公积(红字) 贷:利润分配 —— 未分配利润(红字)
去年12月份开进来一辆车的发票1月跟2月已经折旧过了,然后三月份这张发票红冲,又重新开了一张。那这个账务要怎么处理
去年12月开了一张销售专票,今年2月份要求红冲,重开,这样账务上怎么处理,影响当期损益吗
小规模,去年账已经结了,今年11月才发现对方把去年成本票红冲了几万,问怎么处理,今年又怎么处理
今年1月份才收到公司去年12月的费用发票,但12月份已经结账申报了,账务怎么处理
今年1月份才收到公司去年12月的费用发票,但12月份已经结账申报了,账务怎么处理
老师,公司的税筹和预算怎么做?
老师,我们是同个海南省的企业,总包企业劳务分包给我们,金额超过500万,我们是需要先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧? 另外,那我们做跨区域涉税事项,需要跟总包沟通或者报备吗?或者跟总包一致?
老师不管是劳务还是商贸,小规模公司都用小企业会计准则备案就可以是吗
软件服务费和技术服务费归集到研发费用里面的其他费用还是直接费用
你好老师,汇算清缴企业所得税退回,这个怎么做分录啊
老师,法人打款到公户如何备注比较好呢?不想做投资款
张三个人名下资产合并到张三一人独资有限公司。所有税费规避,以及法条依据。
你好老师,汇算清缴企业所得税退回,这个怎么做分录啊
去超市买购物卡,超市不能分别按面额开具发票,只能按总金额开具。但是入账时候必须分摊到每个员工身上,我可以使用购卡小票清单作为入账明细吗?小票明细清单有超市名称和对应每张购物卡面额和卡号
老师,财政支付给企业2022年疫情防控保供物质款,是计入营业外收入吗?这个收入属于免税收入吗?