你好; 你专票认证了吗 ? 才好判断的
金蝶单机版21年12月底年结完成 今年账务处理到了2月月结 账务处理现在要去修改12月份一笔凭证怎么修改 这样今年1月初期初余额就会有影响 但今年账2月已结账了
去年12月份开进来一辆车的发票1月跟2月已经折旧过了,然后三月份这张发票红冲,又重新开了一张。那这个账务要怎么处理
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
去年12月开了一张销售专票,今年2月份要求红冲,重开,这样账务上怎么处理,影响当期损益吗
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
我们是销售方,对方没有认证发票,
你好; 那退发票给你; 开红字发票 红冲在按实际发票来 开票的 ; 重新开 也是一样的金额吗
金额一样,税额也相等,就是重新开一下,这样影响今年什么吗,我去年已正常结转成本
你好 ; 那你 去年的分录 做借贷方不变; 金额负数红冲 ;然后再按 开票的数据借贷方正常报数据即可