你好,别人开发票给你,税点是多少?你允许抵扣的所得税又是多少?暂估的商品没有结转成本,不影响利润。

老师请问一下就是之前库存商品都是暂估入库然后月末把暂估的库存商品结转成本了 但是那些都没有收到发票 叫供应商开发票他们要另外收我们三个点的税前 这样算下来还不如直接调增交企业所得税更划算,企业所得税优惠税率下来才2.5%,那我这些之前结转的没票成本如果调增交企业所得税,账面上需要做分录嘛?还是直接申报企业所得税的时候直接在表上调增呢?
2.某县城一机械制造企业是增值税一般纳税人,2022年自行核算的销售(营业)收入8000万元,销售(营业)成本4500万元,期间费用2300万元,投资损失200万元,其他支出100万元,自行核算的利润为400万元。某会计师事务所对其进行年终审计时发现如下情况:(1)2022年1月企业受赠一台新的生产检测设备,取得赠与方按照市场价开具的增值税专用发票,金额50万元(不含税),增值税6.5万元,该企业未计入损益而直接计入资本公积;(2)该企业当年核算的投资损失为200万元,系企业以权益法核算的被投资企业的亏损,影响了该投资企业的所得;(3)其他支出100万元为该企业有符合规定的境内自行研发费用;(4)该企业期间费用中包含实际发生的业务招待费60万元。假定没有其他纳税调整项目,根据上述资料,按顺序回答下列问题:(1)受赠设备应调整的应纳税所得额是多少?(2)投资损益应调整的应纳税所得额是多少?(3)研发费用应调整的应纳税所得额是多少?(4)业务招待费应调整的应纳税所得额是多少?(5)该企业应纳的企业所得税税额是多少?
老师,您好。我们公司是商贸一般纳税人,12月份取得5张进项专票金额48万,已抵扣,且已入成本结转。2月份发现有问题,发票异常。目前已做进项税额转出,,老板在2月份重新开回发票了。 问题:现在需要处理“企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈(“跟票管”)”,客户不想补税,可不可以把12月份的账,改为暂估入账48万,没暂估前利润-7500元,暂估后-487500元,这样利润表会比原来亏损多48万,2月份回票就把暂估的48万冲了。汇算清缴时调增异常发票48万。请问这样做可以吗?
请问,我们是符合条件的小微企业,一般人,12月底有暂估,把1-2月进项票用来冲了,还有54万多暂估,要计算是给税点别人补开票划算还是直接就调增交企业所得税划算,就是看给别人税点合计和调增交企业所得税合计哪个多是吗?如果不补开票,那暂估的库存商品调增应该只影响利润,不影响资产吧?
老师,我们是小规模纳税人,小企业会计准则,24年年底暂估了100万的发票,已入24年成本,今年5月未开具回来,需要做纳税调增; 1、分录做到汇算清缴的5月份,冲红去年那笔分录做到5月份吗? 2、对24年是所得税进行汇算清缴,补税款是今年补的,今年的利润表会被这笔冲红影响,导致利润增加,那我在做第二季度的预缴所得税时,怎么申报处理呢?如果按利润表做,会多预缴一遍税款啊,实际上这笔调增已经做过了
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,碰到个问题,公司从外面买的免税蔬菜销售给学校,取得免税的发票,那我公司还能开免税的发票给学校吗?
老师,请问一下个人向个人借款,年利率不能超过多少呀
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
请问老师,电脑折旧年限几年,残值率多少
别人开发票要收我们3.5%税点,如果不补开票,就得调增交企业所得税了。
小型微利企业交5%, 开发票划算 但是虚开发票有风险的。