你好,这个一般是20600*1.09 他给你开含税价这么多金额,你也付给他这么多钱就好了。

给客户开30000元13%的发票,额外我要收10%的税点,票面金额我应该给客户开多少
我们销售产品给客户,但是客户只愿意给我们10个点税。我们要开13个点的专票给客户,那我们损失多少税点,以及未税价是多少。
我想问一下,如果工厂给我10块钱含税13个点,我开票给客户8个点,我实际成本这个怎么换算?[捂脸]就是我这个商品扣除给客户的8个点,我实际是多少钱来的
我开具13个点的发票给客户 只收客户10个税点 那我会亏吗 会的话 亏多少呢
开专票厂家给我们9个点,我给客户10个点,开一个10万的专票,客户该给我们多钱,我们付给厂家多钱,我们赚多钱
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
他给我开20600,我要给他多少钱,算上给他的税点
你好,外账上面他给你开多少就付多少。
内帐怎么做呢
内账这部分税点你可以计入管理费用。 20600*0.09