你好,这个借以前年度损益调整贷,应交税费,应交印花税。 然后再借,应交税费,交印花税贷,银行存款。

请问老师,我22年1月份补交的20年的印花税,记账凭证怎么做呢?21年12月份需要计提吗?
老师,补缴22年印花税,该如何入账
22年的印花税退费了怎么做账
25年补交22年印花税,该怎么做账?
老师,要是补22年的印花税,直接补到25年1-3月份里边行不行?
发票抬头和税号都正确,但税务系统里没找到这张发票是什么原因,怎么才能找到
中专学校食堂免交增值税吗?
个税的全年应纳税所得额明年又开始重新累计了嘛
老师,请教一下,我们公司11月1日出口了货物,然后11月忘记开发票了,现在我12月份开11月份的发票,那我开发票时,汇率选的是11月份的,还是选12月份的汇率来折算人民币呀
老师,我查了下我们是2025年4月份建的账套期初数据未分配利润是1036030.91元,4月份资产负债表未分配利润是611817.92元。利润表4月利润是负数424212.99元。第一季度是负利润4646.5元。我这样算下来资产负债未分配利润跟利润表的数据相差一季度的负利润4646.5元。这个是正常的吗?
没有真实的交易能预开发票吗
老师,请问小规模纳税人收到购置设备的发票3万元,收到专票,怎么处理?
查账征收的个体,今年的发票明年1月份才能拿回来,那个人经营所得这个2026年的发票可以用吗?
老师,请问9月中新成立的公司,需要申报所属期9月的个税吗
外购的烟酒用于招待是不是开专票不能抵扣进项税额
不需要补计提税金及附加吗?
你好,这个税金及附加就是用以前年度损益调整这个科目来替代。
老师,如果分录成一下,有什么问题,会影响什么? 借:以前年度损益调整 贷:税金及附加 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳:借:应交税费 贷:银行存款
你好,可以的操作没问题
产生的滞纳金分录如下合适吗? 借:以前年度损益调整 贷:营业外支出 借:营业外支出 贷:银行存款
你好,可以的,可以这样子做。
还是直接把滞纳金做到当期: 借:营业外支出 贷:银行存款
你好,其实滞纳金直接做到发生的当期就可以了。
好的,谢谢
你好,不用客气的了