你好,这个借以前年度损益调整贷,应交税费,应交印花税。 然后再借,应交税费,交印花税贷,银行存款。
请问老师,我22年1月份补交的20年的印花税,记账凭证怎么做呢?21年12月份需要计提吗?
老师,小企业会计准则,补交去年的印花税该怎么做账?
老师,补缴22年印花税,该如何入账
22年的印花税退费了怎么做账
25年补交22年印花税,该怎么做账?
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
不需要补计提税金及附加吗?
你好,这个税金及附加就是用以前年度损益调整这个科目来替代。
老师,如果分录成一下,有什么问题,会影响什么? 借:以前年度损益调整 贷:税金及附加 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳:借:应交税费 贷:银行存款
你好,可以的操作没问题
产生的滞纳金分录如下合适吗? 借:以前年度损益调整 贷:营业外支出 借:营业外支出 贷:银行存款
你好,可以的,可以这样子做。
还是直接把滞纳金做到当期: 借:营业外支出 贷:银行存款
你好,其实滞纳金直接做到发生的当期就可以了。
好的,谢谢
你好,不用客气的了