你好,不需要计提,分录是 借:以前年度损益调整—税金及附加—印花税 , 贷:银行存款
请问老师,我22年1月份补交的20年的印花税,记账凭证怎么做呢?21年12月份需要计提吗?
请问老师21年的12月印花税提多了,在22年1月做账时调整过来怎么做会计分录?
老师21年的企业所得税在21年12月没有计提我可以补计提在22年的1月吗?还是怎么做呢?
你好,21年12月份忘记计提年终奖,22年发放了,在2月份申报个税是一次性奖金。请问做账是补计提奖金,是2月份的费用了吗?
老师 3月份补交21年1-12月份的印花税 还有滞纳金 怎么做分录呢
老师 经营所得税怎么做账
你好,如果加工一些半成品食材销售,请问每日加工报表怎么做,要体现原材料进项,加工耗用,原材料出成率,每批产品出品率。
商品入库统计表中品种与入库单不一致,以什么为准?
老师个人给村上干活开发票在电子税务局上能代开吗?开劳务吗
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,有租有用的房产税,税源信息从价原值是总额吗?还是自用的部分原值?从租的原值是出租的原值?申报租金收入是一年的收入吗?申报期是2024年2月1日到2024年12月31日
老师,您好。我在给一家商业公司代账,他是一个二房东,出租办公用房。我已经在电子税务局里面,自开了专票给租客。现在专票开出来了以后,是不是马上就要在电子税务局里面,另行申报印花税,还是等下个月和增值税,企业所得税这几个主税,一起申报,谢谢。
房子2024年1月1日确定,出租1300平米自用500平米,请问出租的那部分申报租金收入是年收入吗?申报期是2024年2月1日_2024年12月31日,我看有用有租的是不是分别计征
员工应该是2月份入职的,但是二月三份工资0元,4月份开始发工资,但报税的时候是6月份才开始跟他申报,那么这种情况下,那是金额对的,但是这个减免费用费用就会有差异,那这种情况下怎么调整?
新接收的账应该先做什么
我22年1月缴纳21年印花税的时候,在21年12月计提对吗?
你好,也是不需要计提的
城镇土地使用税呢?需要计提吗?
你好,城镇土地使用税,如果有应纳税额,是需要计提的
哪些税费是不需要计提的呢?
你好,不需要计提的税费有:印花税,关税,契税,购置税等