是把免交的1%的增值税转入营业外收入

老师,小规模开普票1点没有超30万,做账时是应交增值税按1个点算的,报税时按3个点填,哪我营业外收入做多少哪,是按1个点还是3个点?
老师,请问一下,小规模纳税人在今年因疫情,原3个点征税现减按1个点征税,那在季度开票不达30万时,那个免征的增值税是不是也是按1个点计入营业外收入,那优惠的2个点就不用入账了,对吗?
请问小规模现在开票1个点,一个季度没达30万,免的税额,我需要按1个点做营业外收入,还是按3个点做营业外收入?
老师,我想问下,小规模季度不超过30万,普票按1%开票免增值税,这个免的增值税是不是做账要记录到营业外收入,另外这个收入是不是要交企业所得税?
老师我想问一下,我第一季度小规模按一个点 来开票的40万,我开具的是一个点的发票,做分录的话,需要把那两个点减免的税额进营业外收入吗
老师,红字发票要怎么开呀?
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开多少就按多少的记对吧,除开超30万意外对吧,开超30万按3个点开的,那2个点的记营业外收入,1个点的就是交税的税钱是吧
开普票只能开1%,专票可以开3%,按3%交税