姐应交税费应交增值税 贷营业外收入 这样

我们公司是小规模,一月份开票的时候税率开成了3个点,八月份才红冲了从新按一个点开,就导致一季度的增值税和附加税多交了,已经去税务办理了抵税,三季度的时候抵了一部分增值税和附加税,现在增值税和附加税都有没抵完的,这个怎么做账务处理呢
小规模纳税人,11月份开具了专用发票,我要怎么做分录,因为过了这个季度要交增值税和城建税呢?而我每次不管开具了普通发票还是没有开发票的,还是开了专用发票,我都是分录,借应付,贷主营业务收入和应交增值税和主营业务成本和库存!同时把增值税转出做营业外收入对吗?
小规模纳税人代开的增值税普通发票是需要当月缴纳增值税和附加税的对吧,那我当月就要直接做账缴纳,那我怎么知道我这个季度的普票有没有超过30万,而且城建税和教育费附加,地方教育费附加是根据消费税和增值税的和乘税率,我怎么知道这个季度会不会产生消费税,而且还有免交附加税的政策,我也不知道我这个月或者季度的销售额会不会有10万或者30万,那我交这个税是不是有点问题,还是因为代开的增值税普票不看这些政策
请问老师,这里我做完账在结账前,自动显示的需生成的凭证,一点生成就是计提未交增值税和附加税的分录了,我们是小规模公司,这个月全部开的普票,上个月有开3万专票而已,不过一个季度没有超30万发票的,普票不用交税,但我这里做成营业外收入,分录怎么做?
老师,请问四季度时税务规定将没有用完的发票必须开具完才能改数电发票,开完后发现在四季度增值税表申报表销项表附表1里的增值税专用发票不含税销售额有个0.05分,因为四季度0收入,这个0.05分应该是开票不小心出来的数字,那这个0.05分该怎么做分录 备注: 这个是Uk开票换成数电票时,Uk开票系统还存有空白余票,税务规定空白余票必须全部开完才行,这些空白余票没有发生全部是随便开,所以这个月点开发现有个5分钱,而且这个是没有票了,目前已经换成数电发票了,目前怎么做账?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
附加税也是这样吗
那上个月的账,里面有3万是专票,这个正常计提,普票的税就区分出来做到营业外收入对吗
附加税直接按减免后的计提哦
是不是借:应交税费-未交增值税,贷营业外收入,营业外收入明细科目是什么?
同学你好 政府补助收入
老师,摘要写什么呢?
增值税减免 这样写就可以