您好,这个是哪方面的营业外支出
老师 你好。公司22年、23年支付的劳务费,到现在还没有收到发票,是不是24年的汇算清缴就要调增?
老师有员工,23年业务开的发票一直未报销,24年过了报销期,并且已经汇算清缴了,现在补一了一张收据过来,这笔收据需不需要纳税调增啊?
老师有员工,23年业务开的发票一直未报销,24年过了报销期,并且已经汇算清缴完了,现在补了一张收据过来,这笔收据需不需要纳税调增啊?
营业外支出 年底汇算清缴是不是还需要做一个调增呀
老师你好,在做24年的汇算清缴,有一笔营业外支出票据是23年的这个需要调增不
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
当时京东那边开的收据显示是专票违规金
这种不能抵扣,要调增处理
是23年的票据用到24年都需要调增是吗
是的,是的,就是这样的
这种的在哪一列调增
在纳税调整这个表的其他这里调增,第30行