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请熟悉外贸出口退税业务的老师回复,谢谢! 外贸公司出口业务,大部分产品退税率13%,本月一项产品退税率为0,请问财务账要怎么做?

2025-03-28 12:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-28 12:48

确认收入:按出口发票金额,借 “应收账款 - 国外客户”,贷 “主营业务收入 - 出口收入”。 结转成本:借 “主营业务成本”,贷 “库存商品”。 计算销项税:视同内销,计算销项税额,借 “主营业务收入 - 出口收入”,贷 “应交税费 - 应交增值税(销项税额)”。 调整退税科目:冲减原错误计入 “应收出口退税款” 和 “应交税费 - 应交增值税(出口退税)” 的金额,借 “主营业务成本”,贷 “应收出口退税款”;借 “应交税费 - 应交增值税(出口退税)”,贷 “应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)”。 申报纳税:在增值税纳税申报时,将销售额和销项税额填入内销栏次申报。

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快账用户3628 追问 2025-03-28 13:03

谢谢老师,现在的情况是,我们准备出口,还没发货,发现该产品不能退税,因此可以不做出口,直接做成内销,这样是不是就不用上面这么麻烦去做调整账务了。

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齐红老师 解答 2025-03-28 13:07

同学你好 对的 是这样的

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快账用户3628 追问 2025-03-28 13:15

刚确认了,出口还是要报关的,就是税率为0,那我可以不做外销增值税发票的认证吗?我的意思是,以前是在次月才知道不能退税,账已做票已认证,然后次月去调整,现在当月就知道,是不是可以避免调整账务,直接做正确,就是不清楚怎么做可以避免调账,一次性做对

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齐红老师 解答 2025-03-28 13:24

同学你好 对的是这样的 按实际业务来做不用调整

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快账用户3628 追问 2025-03-28 13:59

我原来想把这单不做出口,直接做成内销,但真实情问是真的出口报关了,所以收入还得确认,借“应收账款 - 国外客户”,贷 “主营业务收入 - 出口收入,同时,借“主营业务收入-出口收入”贷“应交税金-应交增值税(销)”,既然收入确认了,那么进项也必须要认证,否则帐不平,有销售没有入库,这样一来,还是要调整应交税金(进项转出),如何能不做这些调出?

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齐红老师 解答 2025-03-28 14:04

你可以视同内销的哦

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快账用户3628 追问 2025-03-28 14:08

就是说业务是出口的,帐务做成内销,但是没有内销的销售发票,只有一张外销的EXCEL发票,还是美金,怎么办?销项税怎么确定?

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齐红老师 解答 2025-03-28 14:17

美金换汇人民币就可以了 视同销售 收到的金额就是价税合计

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确认收入:按出口发票金额,借 “应收账款 - 国外客户”,贷 “主营业务收入 - 出口收入”。 结转成本:借 “主营业务成本”,贷 “库存商品”。 计算销项税:视同内销,计算销项税额,借 “主营业务收入 - 出口收入”,贷 “应交税费 - 应交增值税(销项税额)”。 调整退税科目:冲减原错误计入 “应收出口退税款” 和 “应交税费 - 应交增值税(出口退税)” 的金额,借 “主营业务成本”,贷 “应收出口退税款”;借 “应交税费 - 应交增值税(出口退税)”,贷 “应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)”。 申报纳税:在增值税纳税申报时,将销售额和销项税额填入内销栏次申报。
2025-03-28
同学你好,出口发票是0税率, 收入会计分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 购货的会计分录 借:库存商品 应交税费-进项税 贷:银行存款 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-03-24
您好,这个的话,建议,最好的方式是反映出来的这个是
2024-07-03
借银行房款,贷主营业务收入, 借库存商品贷应付账款暂估, 借主营业务成本贷库存商 然后发票到了之后,借应付账款暂估, 贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数 借库存商品 进项 贷应付账款 借主营业务成本 贷库存商品
2023-06-17
您好!2月份申报增值税申报表填报出口收入项目,增值税额为0; 1月份收到进项发票,2月份申报期认证出口退税发票,3月份申报出口退税。
2022-02-13
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