你好,增值税入应交税费-待认证进项税 关税你直接入主营业务成本

请问老师,这个海关进口增值税专用缴款书,是我司的一般贸易退回业务,属于我司出口的产品,客户退回,做了进口处理,那我交的进口增值税和关税,还有进口的产品,分别怎么入账?
你好老师!咨询一下,我们是生产型企业,出口了一批产品,因为质量问题退回产品,退回时交了进口关税和增值税,这账务怎么处理,进口增值税可以抵吗?谢谢
我公司有一个香港客户需要退换货,我们当时销售的时候有报关出口,对方退回来的时候走了报关进口,我们换的时候又走了报关出口,走的都是“一般贸易”,现在是2张出口报关单,1张进口报关单,请问如何账务处理,税务上怎么操作
老师,你好,请问下出口的产品,客户退货了,我收到一张进口增值税缴款书,缴纳了增值税2535.94,想问下,我这边账务怎么做呢
老师,生产企业出口货物,当月货物质量问题退回,关务采用一般贸易进口买回。账上一销一退金额为零,不需要向客户开票和付汇,那么我的出口报关单还可以正常申请退税吗?还是需要做哪些特殊处理?
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
你好,增值税入应交税费-待认证进项税 关税你直接入库存商品,还的成品退回入库存商品
老师,进口增值税也跟采购原材料的进项税一样,都是可以抵扣销项税的是吗
你好,是的,可以抵扣销项税的
好的,老师,那我进口的产品怎么入账?
你好,你进口的产品入库存商品
老师,这个产品是我出口给客户的,现在是退回,我可以开红字销售发票?
你好,你现在按成品进口回来了,不能开红字发票了.
哦,那就是我可以,借:库存商品 贷:应收账款 就是购进与出口的这部分产品价格相等,客户也就不给给我们打款了
你好,可以这么冲销的