不可以 借,管理费用福利费, 贷应付职工薪酬福利费。 借,应付职工薪酬福利费,贷,银行

请问老师,制造业筹建期的小规模纳税人,收到工程款项,购买固定资产的专票。筹建期账务怎么处理? 升为一般纳税人之后前期专票抵扣分录怎么做?
老师,我公司12月收到不动产专用发票,应该怎么抵扣,可以一次性抵扣吗?应该怎么做账务处理
企业有一个员工饭堂,饭堂需要采购食材,粮油等东西,会收到一些发票。这些发票总是在我抵扣勾选时提醒我当前有待处理的农产品发票,请确认是否可用于勾选抵扣。我不太明白这个。这个农产品发票我们企业要怎么处理?
老师,我们是生产制造业,我们从外面购买回来的半成品怎么做账务处理?
老师,我们采购一批工作服,金额4500,我可以这样做账务处理吗?进项税可以抵扣吗?1、企业购入生产车间所需的工作服,计入低值易耗品科目,2、生产车间实际领用工作服,计入制造费用,3、期末结账时,结转制造费用,
@董孝彬老师,别的老师别回答?
我做了一家公司,每个月要开票,但是我没有票,叫我朋友给我开,款没次打到他那里,今天给我说款转不出来了要上30的税是什么意思,普通发票
2025年11月申报10月所属期9月工资,我10月底付了9月工资6200元,税前工资(6200+439.82),11月通知7-10月社保上调,需要补缴差额,我11月申报个税按税前工资(6200+439.82),扣减439.82还是扣减(439.82+7月-10月社保差额)
老师,,社保,基数申报表是自己做吗。 二月第九笔业务,40000怎么来的呢。
社保公司承担社保公司部分和个人部分,缴纳社保时,借管理费用_社保,贷银行存款
老师,公司大股东未实缴,公司净资产为负,对外溢价转股可以零元转,资金全部进入公司进入实收资本和资本公积吗
年终奖跟2月工资合并按工资薪金申报了个税,可以分并吗?11月申报时把11月工资按年终奖全年一次性奖金申报可以吗?
第二项减值为什么是0?
工程公司公司核算一年的利润。一个项目的分红款要减掉算吗
老师,想问一下,我们劳务公司的,申报个税了几个月了,现在有一个人出现这种情况,我们要怎么解决问题呢?发的工资是2024年的工资,申报是在2025月4月申报的
在勾选平台里面选择不抵扣勾选这个选项就可以的。
这个从应付职工薪酬过一下对吧?我直接做的借:管理费用 贷银行怎么办?
24年的已结账怎么调整?
对的是的,是这么做的。去年的不用修改了,你要修改的话,反结账修改。
老师,不抵扣写原因怎么写的?
个人消费,集体福利。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快