一样的先计入原材料,投入生产时转入生产成本

老师,我们公司是制造行业,前期设备没有回来,委托另一家公司生产这批产品,他们自己购买原材料,我想问下这种情况该怎样账务处理
老师,你好,我们是制造行业,生产用的刀具是从厂家租的,该怎么账务处理
老师,我们是生产制造业,我们从外面购买回来的半成品怎么做账务处理?
老师我们是生产制造企业 收到购买食堂大米的专票可以抵扣吗?怎么做账务处理?
你好!老师,我们是光学制造业,生产车间主要是我们从外面采购半成品有很多工序人工进行组装成成品最后销售,核算成本是从仓库领用货物成本和人工费对吗
人员离职了,但是多给他交了一个月公积金,个人部分也没申报个税,这个有什么办法做账吗?
你好老师,员工个人旅游的住宿费专票,能抵扣吗
你好老师,我公司个税人员去年申报的时候,有一个人是学校的,现在想更正去年的个税,把他给剔除出去,这行吗?
约当产量的完工比例是根据什么计算出来的?
老师好 缺多少成本票 怎么算出来的 收入-费用-工资
老师,员工现在才拿25年的发票来报销,做账可以直接做到26年吗
固定资产折旧到残值了 不能折旧了 怎么处理
公司来的新员工以前也没有交过社保,增员时和正常的员工流程一样吗?一样吗?
购买设备的设备厂家来我司调试设备产生的住宿和吃饭计入什么科目
请问老师老年团拜年红包,计入什么费用,
我们的订单有需要从外面购买的半成品,但是上月月需要半成品还没有做回来,做成本时已经把这部分的成本做在上个月了,当月才收到上月的半成品,不知道这分录怎么做了
跟购入其他原材料一样,收到货时才做原材料的科目,领用时正常结转
不懂您说的意思
意思是正常跟购入其他材料一样的处理
老师,我是这样做的,您看看对不对,借:在途物资,贷:应付账款,计提当月成本时:借:生产成本,贷:委托加工物资(负数),收到外购入库,借:委托加工物资,贷:在途物资
货都还没到为啥就结转成本了呢?那个是虚假的暂估哈
我们做门窗的,框扇组合成一套,但是入货时间不一样,框先入库,公司规定以框入库,一整套的成品相当于都入库了,一部分扇从外购还没有回来,都要把成本做成当月的成本,这个单价都是固定的,所以会有负数,我们按照生产订单出库了,不知道我这样做分录有没有问题
那么只有按你的思路做了,出库销售的时候产品完整就行
那老师,我这么做账务处理没问题吧
没问题的,可以那样处理的