同学你好,补交的物业费,借:银行存款,贷:应收账款。预交的物业费,借:银行存款,贷:预收账款。 等确认收入的时候,再做分录,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费。

物业公司收取物业费,一次性收一年的,业主有1月份交的也有2,3月份交款的,金额不等,收入要分摊到12个月,请问老师分摊表要怎么做?
老师,公司本月预收了一年物业费,预收物业费全部记主营业务收入交税吗?月底需要分摊吗
您好老师 比如物业公司在5月份收到业主6-9月的物业费,挂到预收里 如果比如说还有10-12月的 结转收入时怎么具体怎么区分
老师,物业公司收取物业费,有业主补交之前月份所欠的物业费还有些业主预交一年物业费,核销物业费,请问具体分录
老师,物业公司收取物业费,有业主补交之前月份所欠的物业费还有些业主预交一年物业费,如果核销物业费,请问具体分录
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做