同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
我们是房地产公司,有套房是跟别的房地产公司一起成交的,现在佣金回来了,对方开了专用发票给我们,我们要打一半的款给对方,可是现在我们的进项发票已经够了,如果在加上这张发票的进项,就大于销项了,所以这张票就留在下个月来抵扣,那现在做账的话要怎么做,把发票抽出来,做借主营业务成本,贷银行存款,然后下个月的时候在做借应交税费进项税,贷主营业务成本吗,还是有其他的做账方法
老师好,有个客户,我们的货上月出货给了他,但是由于发票用完了,要本月才能开票给他,这个客户上月也卖出了该货,有了销项,但是没有进项,所以申报上月的时候需要缴纳比较多的税,然后这个客户说他说上个月亏了很多,因交了很多税,我们本月开给他发票就有了进项了,可以抵扣以后的销项的,并没有亏,是吗?这个客户说若本月没有销项呢,那还不是亏了,请问老师进项税额可以在账户中存几个月,没有销项就会清零吗?谢谢。
老师您好,我们是监理公司,现在跟林业局签订合同,金额10万,现在发票已经开具,款项也已经收到了,这其中项目虽然是跟林业局的,但是我们要给介绍了这个活的林业局的领导扣除税费和管理费之后返款,也就是说这个项目是他挂靠的,现在款返给这个领导了,但是成本票这个领导不开,他是找人开的,老师这种的我应该让写个什么证明,或者说是做个什么合同,不然我感觉我做账不合适
您好,我有笔分录不会调整,请您帮忙调下:因为款没付,就给发票了,所以我做的分录是 借 销售费用 进项税额 贷 应付账款 后来付款的时候,我做的分录是 借 应付账款 贷 银行存款 ; 但是领导和我说相同的公司只用一个科目来表现出来 整好这个公司在预付账款里有,她就让我调整到预付账款里,我只会冲销后重做,领导说我能力差 请问,您知道怎么调整吗?
老师根据资产负债表和利润表,编制现金流量表有没有公式
老师,退回车位费会计分录,借:银行存款,贷:管理费用吗
老师我怎么感觉注会会计考试是我会的都不考,不会的都考了,听课听的顺利的,做题开始做不会,多做几次这些很多知识点都懂了,但今天的注会会计考试被打击到了。感觉都不会。
老师根据资产负债表和利润表,编制现金流量表有没有公式
民办非企业会计核算与企业核算的区别
想请教 下,我手上的这份报关单,金额都 没,对方能开发报关的货用发票不
老师,比如截止8月底累计利润总额就达到300万以上了,但是如果12月累计利润总额又控制在300万以内,这样今年也算小微企业对吧?
实际盘点和账面不一致怎么调整分录
老师,你好,两个公司之间收取的水电费,物业费需要交印花税吗
请问有深圳的老师办理过公司更名和经营范围变更吗?因为是独资企业线上办理不了,必须要去线下办理,想知道线下办理的操作流程,公司是注册在福田区,有没有那边的具体地址
您好,用公式去核对差异,从财务系统导出《报销明细表》(含日期/凭证号/报销人/金额/摘要)在报销表中增加发票号码列。从电子税务局导出《进项发票明细表》(含发票号/开票日期/金额/购方名称/税号)在发票表中增加报销凭证号列。 公式 =VLOOKUP(发票号,报销表!A:D,4,FALSE) 筛选出金额不一致的记录(注意价税分离问题:报销金额应为发票价税合计) 2.分析差异原因:检查发票认证期间(如2023年发票在2024年报销),单张发票分次报销(查看报销摘要中的部分报销备注),同一报销单含多张发票(需核对报销单附件),在税务系统已红冲但财务未冲销报销。 3.找出差异后确认,期间 报销金额 匹配发票 差异金额 确认签字 ,保存所有电子表格操作日志(审计追踪)最终报告需经财务负责人%2B法人双签确认
收到,非常感谢老师指导,这个公式应该怎么用的,麻烦您在说一下,我没太看懂
您好,就是用公式抓数,抓不到就是2表差异,VLOOKUP, XLOOKUP 都 是可以的,提高效率,不用肉眼去校对,到时您不会写公式或从摘要里取数,联系我,我给您写公式
老师,这个公式我不会写,我之前从来没用过,能不能麻烦您教一下
您好,公式写在上面了呀,您要做好具体的表格,放在表格里才能看到效果,公式哪个一参数您不理解呢