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#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗

2022-03-31 16:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-31 16:33

同学你好 对的 这个多的需要转出

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快账用户7548 追问 2022-03-31 16:52

多的部分入什么科目

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齐红老师 解答 2022-03-31 16:56

转出到成本或者费用

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同学你好 对的 这个多的需要转出
2022-03-31
你好,这个帮你理一下啊,建筑公司签定的总承包合同不要在账上体现,只需要在账上体现你们和材料商劳务合同入账成本。
2019-06-21
可以的,放到预付账款里面可以 你单位成本的,你从个人手里购买的可以做预付账款,这个不是区分按照企业和个人区分的,它是根据你单位的业务来
2023-08-30
你好,制造费用是要结转到生产成本的,待产成品入库后计入库存商品的成本,销售以后再结转营业成本。
2020-08-24
同学你好,你后面的问题没太看明白你想问的,你说的返还的进项税是指分包商开发票的进项吗?怎么会小于销账?
2021-08-08
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