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我们子公司的账,集团给付款并且集团员工拿发票来核销,分录为借费用,贷其他应付款-集团对吗

2025-03-30 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-30 12:41

您好,是的,是的,就是这样的

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快账用户6983 追问 2025-03-30 12:43

那么集团付给集团员工的预付款,借其他应收款-集团员工,贷其他应付款-集团吗?

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齐红老师 解答 2025-03-30 12:43

前面预付款你是怎么做账的

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快账用户6983 追问 2025-03-30 12:44

然后集团另外一名员工拿发票来报销,但我们和集团都没给他付过款,这个分录怎么做啊

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齐红老师 解答 2025-03-30 12:44

借:管理费用
贷:银行存款

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快账用户6983 追问 2025-03-30 12:45

预付款没做账啊,新账套

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齐红老师 解答 2025-03-30 12:53

意思是前面先付了,是吧

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齐红老师 解答 2025-03-30 12:53

借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:预付账款

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快账用户6983 追问 2025-03-30 13:11

这个我们银行存款没付款,集团也没付款,集团员工拿发票直接来报销了,借费用,贷其他应收款-员工对吗?

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齐红老师 解答 2025-03-30 14:00

这个计入其他应付款-员工

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快账用户6983 追问 2025-03-30 14:47

如果我想把这笔不挂员工,挂集团可以吗?

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齐红老师 解答 2025-03-30 14:48

意思这个是付给集团的,是吧

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快账用户6983 追问 2025-03-30 14:50

就是这笔钱是集团员工拿来的发票,发票名头不是集团,是我们公司的,入我们的账,但是发票应该和集团挂往来吗,分录怎么做

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快账用户6983 追问 2025-03-30 14:50

没付款呢,就是拿来发票了

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齐红老师 解答 2025-03-30 14:53

那这个挂员工就可以了,直接给员工

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快账用户6983 追问 2025-03-30 14:54

好的,如果想挂集团可以吗?

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齐红老师 解答 2025-03-30 14:58

不建议,直接还给员工就可以

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