25年是更正不了的,因为对于25年来说都是以前年度损益调整。 你一定要更正的话就在摘要上面写清楚。凭证仍然是借应收账款贷以前年度损益调整 一个写负数,一个正数。
老师您好 我们的工资构成改为基本工资 误餐补助 高温补助 困难补助 劳保补助交通补助 请问这些补助怎样做账 计入到职工福利费还是应付职工薪酬工资呢
老师,给予员工现金300元奖励,这个账怎么做?需要发票吗?
erp系统,外币收款单跨月发现汇率有问题,单据已核销,外币余额为0人民币还有汇率差额,怎么跨月调整
老师有和总部的对账款,2-6月应收12790.86加上7月对账开票代收款65927.34-税费1977.82+订单提成396.3-应付加工费14706=合计应收62430.68元,已经收款怎么写分录
老师,现在第三方可以为企业做知识产权实缴,这种情况税务局认可么?
请问老师预缴后次月申报 是负数对吗?
收到的业务往来款和货款什么区别
老师,现在第三方可为企业做知识产权实缴,这种情况税务局认可吗?
老师,我再DeepSeek 询问的关于周转材料的只是,有这么一句是什么意思?是指购进周转材料,就算是取得专票,也不能进项抵扣吗? 我只要是项目工程施工购买的钻头和泥浆分离器,这些是归入固定资产还是周转材料还是低值易耗品呢?
增加资产处置损益科目,从财务系统的哪个位置增加呢?
是的,就是发现一正一负不好做
你好,操作就是这样子,只是在摘要上面写清楚是属于什么时候的。
需要调整2024年和2025年的报表期初数吗
你好,是的,你要按照规范的做法是需要去调。
我做账的话,只能影响期末数据,没法影响期初,财务软件上没法改变24年期初的嘛
你好,是的财务软件上面的数据,除非你反结账过去更正,否则的话它是不变的。
如果不允许反结账,我就影响期末数据,财务报销的勾稽关系就会出现差额,金额就是计入以前年度损益调整的金额,这样不管可以吗
你好,你的财务表的数据是应该根据调整后的金额来的。
你意思的,我改财务报表的数据,财务软件不更改,对吗?
你好,是的,财务软件上面你不反结账过去是改不了的。