25年是更正不了的,因为对于25年来说都是以前年度损益调整。 你一定要更正的话就在摘要上面写清楚。凭证仍然是借应收账款贷以前年度损益调整 一个写负数,一个正数。
老师,23年有一笔销售退回,开到了2024年5月,也未入账,正常分录分录是不是这个 借:应收账款 -130000 应交税费-应交增值税 3786.41 贷:主营业务收入:-126213.59 现在汇算清缴这个收入怎么调整?跨年分录怎么做
2023年做了一笔赔偿收入是贷方50万元,但是2024年发现金额错误,应该是40万元,那我2023年就多缴税了,我2024年要怎么做分录,比如2023年是做借:应付账款50,贷:营业外收入50,那我2024年红冲的话是要做应付账款,-50,营业外收入-50还是做借应付账款-50.贷方:以前年度损益调整-50呢?
老师,2024年做了一笔分录是:借:应收账款100,贷:主营业务收入100。2025年发现2024年的这笔分录实际是2023年的收入,我更正分录应该怎么做在2025年?
老师好,冲2024年的免税转营业外收入的分录怎么做账,我2024年做的借:应交增值税7900,贷:营业外收入7900,我2025年想冲掉怎么冲,是不是要做调整以前年度损益
老师好,冲2024年的免税转营业外收入的分录怎么做账,我2024年做的借:应交增值税7900,贷:营业外收入7900,我2025年想冲掉怎么冲,是不是要做调整以前年度损益
核定的个体,需要做纳税申报吗?是不是在核定额以内,不用申报啊?
老师您好,购买方提交红字申请,销方本月没开红字发票,就不会造成购买方本月增值税增加是吗?本月销方开了红字发票才会增加购买方的增值税金额是吧
老师,请问我公司提供的完全境外服务,开发票的时候开0税率还是开免税服务?
老师,我报考中级,图片中要上传的属地证明是什么东西?
老师您好,购买方发票已认证,购买方提交红字申请后,销方开票的时间有要求吗?
老师好,税务稽查补交未开票收入,以及缴纳的税款,在增值税申报表里怎么填
含奖金24260全年收入131466,这样要交税4626,这样奖金应该怎么申报更能少交税
老师,小规模家居装饰公司,本月销售发票金额合计150万元,一共6张发票,其中三张是建筑服务装修费,第四张是撤柜费,第五张是家具展柜,第六张是专柜工程服务,然后,在结转模块显示库存商品有涂料800,招牌2,木制品135,玻璃1,金属用品130等,请问月末结转销售成本如何计算做账务处理
抖音打款验证的0.01元计入什么科目?
做出纳找担保人,请问有担保人什么风险啊,需要注意什么?
是的,就是发现一正一负不好做
你好,操作就是这样子,只是在摘要上面写清楚是属于什么时候的。
需要调整2024年和2025年的报表期初数吗
你好,是的,你要按照规范的做法是需要去调。
我做账的话,只能影响期末数据,没法影响期初,财务软件上没法改变24年期初的嘛
你好,是的财务软件上面的数据,除非你反结账过去更正,否则的话它是不变的。
如果不允许反结账,我就影响期末数据,财务报销的勾稽关系就会出现差额,金额就是计入以前年度损益调整的金额,这样不管可以吗
你好,你的财务表的数据是应该根据调整后的金额来的。
你意思的,我改财务报表的数据,财务软件不更改,对吗?
你好,是的,财务软件上面你不反结账过去是改不了的。