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Q

如果对方给我们开错了发票,现在对方要作废,我们已经认证了,我们应该从哪确认

2025-04-02 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-02 09:55

我要办税-发票使用-红字发票业务-红字信息确认单处理

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快账用户6179 追问 2025-04-02 10:01

是对方的红字发票业务单处理还是我们的

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齐红老师 解答 2025-04-02 10:05

对方发起红字确认,你们确认就行

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快账用户6179 追问 2025-04-02 10:07

对方已经认证了

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快账用户6179 追问 2025-04-02 10:07

用不用进项税额转出

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快账用户6179 追问 2025-04-02 10:07

我们已经认证了,用不用进项税额转出

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齐红老师 解答 2025-04-02 10:09

已经认证了就要进项转出的

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快账用户6179 追问 2025-04-02 10:09

进项税额转出在哪里做

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齐红老师 解答 2025-04-02 10:10

在附表2的红字信息那个栏次填

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快账用户6179 追问 2025-04-02 10:10

增值税主表的附表二中吗

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齐红老师 解答 2025-04-02 10:10

是的,就是那样填报的

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我要办税-发票使用-红字发票业务-红字信息确认单处理
2025-04-02
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息
2022-01-27
红字发票 还是对方开
2024-11-11
你好;      认证了  是当月的发票吗 ?   
2022-08-22
我们要进项转出处理,相当于减少进项
2025-03-17
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