若技术服务为销售货物A发生,计“销售费用”;与日常经营管理有关,计“管理费用”;用于产品研发,满足资本化计“研发支出-资本化支出”,不满足计“研发支出-费用化支出” ,后续按规定结转。

公司购买的400电话卡,他们开票开的是研发和技术服务*技术服务费,那我应该做到什么科目合适呢?
老师您好,我们是软件公司,与A公司签订开发服务框架协议,为A公司提供IT服务,指派技术人员到A公司指定地点完成工作。我们可以开具“信息技术服务”品目的发票吗?
我们是石油技术服务公司,是一般纳税人,在签订合同时提供服务+化工材料。在给甲方提供的发票世技术服务发票。没有提化工材料。我们公司 现在是化工材料有进项发票。技术服务没有进项发票。税务风险成了购A销B情况。我该怎么做
5月刚注册公司a科技公司。公司主营业务是给其他公司做,技术开发,技术服务,研发服务等,5.24收到100%控股公司b一笔八万收入.双方签约了技术研发合同,八万不计入实收资本,计入收入,怎么做收入和成本的账务处理呢?
请问老师,合同签的是安装技术合同,对方给我公司开发是研发技术服务-技术服务费发票。这样有什么税务风险
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
是为销售货物A发生的,销售费用二级明细是什么?
你们有什么二级科目呢
这个属于销售费用还是主营业务成本?区别是什么
招待费 差旅费 运费
这个写服务费就可以哦