你好,那你给对方提供服务的时候用的这些材料吗?

老师,打扰一下,我有个问题,就是我们老板有两个公司都是一般纳税人,然后签的同一个项目,a公司卖材料给对方,b公司给对方提供劳务,然后作为b公司开发票的话,开建筑服务应该是属于9%的税率还是可以开3%的甲供材料
我们是一家软件企业,对外做技术服务,技术开发的,那我们现在,跟一家联通公司,签个合同,销售的有硬件,同时提供的有技术服务,硬件是从别的地方采购的,这个技术服务,我们没有进项票做成本可以吗?
我们是石油技术服务公司,是一般纳税人,在签订合同时提供服务+化工材料。在给甲方提供的发票世技术服务发票。没有提化工材料。我们公司 现在是化工材料有进项发票。技术服务没有进项发票。税务风险成了购A销B情况。我该怎么做
我们公司是一般纳税人,主营收入钻头技术服务(石油钻井工程中)的,主营成本有:用的技术人员是发的工资(无票),钻头设备是租的(有票),没有购买过钻头设备,在技术服务中也会使用化工材料(有票)。 问题:1,销项发票是技术服务,进项发票是租赁和化工材料。构成购A销B,税务怎么把控这类风险 2,进项发票太少,利润虚高,怎么降低
老师我们是建筑安排企业,现在跟甲方签订了一个合同又有建筑服务,又有销售材料服务。 项目在国外,所以开建筑服务给甲方是免税,开具销售材料给甲方的发票是13%(我公司先从国内采购,然后再销售给甲方,甲方可以凭我公司开具的材料发票退税)现在是我收了好多进项材料发票,甲方没有要求我们开材料发票,所以我收到的材料发票就没有对应开具给甲方,那我手上收到的材料发票能不能先入账 应该如何入账,例如,我手上收到了一张材料发票,金额88495.58 税额11504.42 价税合计100000元 找郭老师
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
在提供服务服务时。是用到材料的。 甲方也给支付化工款,
那你的材料就属于你的成本就是了。你确认了技术服务收入之后,你的材料费和人工费就是成本。
记账是在成本里。但是税务申报时。化工材料室13的进项。想要减轻税赋。就抵扣了。但是收到税控风险提示说我们是购A销B 。这个我要怎么办。
你自己写一个说明,你的基础服务合同里面有提到这个材料吗?
合同里有提到,在提供技术服务时用到的化工是我们垫付购买,甲方付款(技术➕化工)
那就可以的,你自己写说明就行。
写一下这个材料用在技术服务。
明白了。谢谢老师
不用客气,工作愉快。