你好,你如果没有合同就按实际的金额来
请问老师,申报印花税的时候,我们都没有签过合同,还需要申报印花税吗?
老师,去年印花税退税的时候我分录做成了:借 应交税费-印花税 贷 税金及附加 借 银行存款 贷 应交税费-印花税,导致自动生成的利润表里的印花税数据不对怎么办,数据没有减去退的税反而一起算成了累计的,是要调账吗?还是直接申报年度利润表的时候自己改一下印花税的数据就行了?
老师,印花税申报时,我们这边签订的销售合同都按含税金额申报。但收到一些成本票都是零散收的,有时也不签合同,这种需要申报印花税吗?印花税的申报应税金额怎么去把控取数来源呢?是全部的营业收入+营业成本吗?
老师印花税在没有销售的情况下,有够进原材料的合同也要报印花税,账簿的印花税是年报要填写实收资本和资本公积合计数吗?
老师,我1-9月购买进来成本没有申报印花税,我刚才申报印花税的时候不小心把1-9月成本金额都申报进去了,印花税也扣款了,要不要进?不要紧我就不去修改了[抱拳]
老师你好,小规模开具的专票,分录怎么写,,原来开的普票用的是“应交税费-增值税-小规模增值税”
公司的二手相机卖出去了,前面是计入管理费用的,现在卖出去收到的钱计入什么科目
一般纳税人的建筑服务公司,甲方让开具纯劳务的发票,专票普票税率都是3%么
法人在自然人客户端每年扣除6万在哪里填
一年前的违停,货车车检处理后,现在可以入账:罚款吗?会影响24年货报表吗?要按对应时间入罚款明细吗,谢谢
老师 我报第二季度印花税 从账里看 主营业务收入要报 那个应付账款 里看借方数据还是贷方数据 要报吗?
生产企业需在货物报关出口次月起至次年4月30日前,先完成增值税纳税申报,再办理免抵退税申报。就上述先完成增值税纳税申报,怎么个申报法?注意注意事项是什么?
老师分公司的税怎么申报的?
老师,商贸公司,卖水果,成本比收入高,正常吗?税务会预警吗?
房产税的计税基础是什么
有合同咋办呀?
你好,有合同的按照合同来,没有合同的按照实际。
好的谢谢
营业成本的数可以不报印花税吗
购销业务都是需要申报的
好的谢谢
你好,不用客气的了。