发票总额开20000,扣除额15000

老师,我们公司开出25万的发票给对方,我们是咨询顾问公司,因为疫情没去对方公司进行咨询,对方也没付款。我们发票开出去给对方,对方也没付款给我们,现在税务查,请问我们怎么写材料比较好
你好老师,旅行社差额征税开发票需要选择差额征税一项吗?那如果导游只付了利润给我们,这个收付怎么记?
你好,郭老师,旅行社开发票差额征税的,如果写上金额,顾客就知道了利润,这种情况怎么办
老师实行差额征税的行业。比如说那个旅游服务业,他收了客户1万块钱,然后需要给客户开1万块钱的发票。他付出了6000块钱的住宿费和保险费。申报增值税的时候填了一张差额征税的表。那这6000块钱他不要发票吗?付付出去的是6000块钱。
比如说客户要求开票金额 15000,也对公转了 15000 元,客户实际应该付款 11000,其中这两者差额,老板通过私户转给客户,这种方法可行么?算不算虚开发票啊?该怎么处理呢?这种情况
还要填扣除额15000吗,这样顾客不就知道挣了多少钱了吗?
对方付款就是按:发票总额开20000
我知道,就是发票上面还填扣除额的话,顾客不就知道底价了吗?不挑扣除额行不行?
你不开差额扣除,自己就的多交税
如果不开差额可不可以?
你自己愿意多交税可以的
如果发票季度开不超过30万,还用交税吗?可以不开差额吗,
你是小规模就享受30万不交税
就是我可以不开差额,可以开差额,可以自由切换是吧
选择了差额征收就不能随意放弃的,放弃了就不能再差额了
我之前用的差额,然后后面几年没用差额,就不能用了?
是的,不能随意换来换去的
如果再想差额怎么办
建议直接咨询当地12366哈,他们允许你做就做