你好,是的,这个要超额征收就得要超额开票。 没有差额开票直接按利润,你就按利润开发票算了。
你好老师。小规模旅行社,差额征税全额开票的问题。一笔业务,收团费现金1000,全额开普票,金额990.1,税9.9,其中成本800,返利给客户100,我想问下我这个怎么做分录。 我的疑问主要在全额开票和差额征税上。分录确认收入,不是应该按照发票写么,那怎么差额征税,收入-成本计税这个怎么弄呢
老师好,我们公司是小微企业的旅行社,小规模纳税人,有两个问题想请教;1、我们开给客户的发票可以开普通征收的发票还是必须开差额征收?2、我们开具的差额征收的发票,入账时怎么入?例如我们含税销售额1W,扣除客人的住,行,门票扣除额9000,发票上的税额是按照扣除后的1000*1%算的,那我入账时候收入,成本,应交税金是怎么入帐呢?要是事后收到了成本的9000的发票,这个9000已经在开出去发票的时候扣除了还要入帐么?有点长,谢谢
是我们旅行社安排了一个剧组的节目拍摄活动的住宿,租车,餐饮和外景场地租用整个全过程,我们单位也取得了相应发票,我们是实行差额征税,如果按照旅游服务我们开不了全额专票,但这又是对方的成本,需要进项抵扣,如果全额开专票的话,开什么项目比较合适您的回答你好,需要分别根据餐饮,住宿,租车和外景场地租用,开具相应内容的发票。但我想的是开旅游发票*餐饮等还是开不了专票啊,选择什么税目呢
老师你好,我们是旅行社,我们给对方开票用差额征税,比如A公司报团旅游,我们收了A公司团款10000元,在出团中发生了房费2000元,餐1000元,车费2000元,门票1000元,餐车门票均取得发票,但是房费是月结,也就是说我们拿到的房费发票金额是一个月的房费,假如取得的房费发票金额是5000,那我们要给A公司开票,该怎么算这个差额呢
你好老师,旅行社差额征税开发票需要选择差额征税一项吗?那如果导游只付了利润给我们,这个收付怎么记?
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
学校食堂用盈余购买的固定资产折旧后的净值属于累积盈余吗?
工程施工科目和主营业务成本科目的区别在哪里 分别适用于哪种情况
对方要发票的总共7000.付出去6000.但是公告实际我收到1000.所以我这边付出去,和收到的钱怎么记
你好,你有那些门票啊之类的票据在吗?就是说差额征收的那个差额的票据。
票据都在的
有的没有票,我做账需要一笔笔对应起来吗?还是月底看总额行了
你好,只需要看总额就可以了。和发票上面的差额对得上。
发票的差额怎么开?
你好,你是说在开票软件上怎么开这个发票是吗?
对对,怎么能显示出差额的
你好,你在发票开具界面,它上面有一个差额,你点击一下,然后它就会跳出来一个输入窗口,你把差额填进去就好了。
哦看到了,那再怎么办,这个差额数据就是不用别人开发票了吗?有船票什么就行吗?这个数据有啥用,是交增值税的时候直接给扣了吗
你好,这个是你开发票出去啊。是的,交增值税的时候直接就扣了。
老师,不对呀,发票上面写差额,顾客不就看到了吗?怎么能让客户看到利润呢?
你好,发票是显示你们有多少收入的?不是顾客看利润的。
对呀,但是我如果写上差额征税,顾客就看到金额了呀
你好,这个客户看到金额这个没关系呀。发票本身开的是没问题的。
顾客看到肯定不好啊,那怎么办,没有别的办法吗
你好正规的做法就是这样子。 你也可以全额开,只是要交的税多一点,如果你月度低于10万,季度低于30万可以免税。