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老师你好,去年的材料暂估,进行了纳税调增,是不是在汇算清缴前取得发票就可以纳税调减

2025-04-04 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-04 14:26

您好,是的,更正调增,也不是不用调增了,正常的申报

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快账用户8655 追问 2025-04-04 14:29

什么时候调减

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齐红老师 解答 2025-04-04 14:33

您好,年度汇缴时才调 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他

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快账用户8655 追问 2025-04-04 14:44

我的意思是是不是只要在汇算清缴之前取得发票就可以进行调减

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齐红老师 解答 2025-04-04 14:47

对对,是这么理解的,因为我们之前调增了

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快账用户8655 追问 2025-04-04 15:23

比如说是2022年的调减,我是在2023取得的发票,那我是在2023年调减还是更正2022年的报表

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齐红老师 解答 2025-04-04 15:24

您好,这是更正22年报表 的,成本费用不能跨年

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您好,是的,更正调增,也不是不用调增了,正常的申报
2025-04-04
你好 是的是这样  对的
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实际有购入的不用做账 可以 但是需要申请专项扣除
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你好是的,可以抵扣所得税。
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我就冲暂估,这部分就不用纳税调增吧 不要
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