是的,就是那样做账的

老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
好的,老师还有一个问题A公司车辆加油,计管理费用-汽车费用可以吗?
可以那样做的,没问题的
好的,老师,请问自来水司水管被外单位挖坏,对方进行了赔偿款,会计分录怎么写?
那个计入营业外支出-赔偿款
老师我补充下,是我们公司的水管被对方损坏,对方赔偿我们公司的。
那么计入营业外收入,维修费计入营业外支出
好的,老师。请问,上月对方单位打款的,我们是次月开票的,上月账务处理是借:银行存款,贷主营业务收,那么这个月开票了该怎么处理呢?
没明白为啥打款就做收入?
老师我补充下,我们是供水公司,给对方开户供水所产生的费用,对方公司2月打款给供水公司的。
我能不能3月份,做借:主营业务收入,贷:应交税费-销项税
未开票收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税 如果以后补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 –已开票